您好 借:生产成本 31000 借:管理费用 3000 借:销售费用 2000 贷:累计折旧 31000%2B3000%2B2000=36000
25日计提本月固定资产折扣费1万2000元,其中车间固定资产折旧费9000元行政部门固定资产折旧费3000元。会计分录
25日,A企业计提本月固定资产折旧36000元,其中生产车间折旧31000元,行政管理部门折旧3000,专设销售机构折旧2000元,会计部门根据固定资产折旧计算表,编制会记分录
2021年8月25日,A企业计提本月固定资产折1日36000元,其中生产车间折旧31000元,行政管理部门折旧3000元,专设销售机构折旧2000元。会计部门根据固定资产折旧计算表,编制会计分录。
计提本月固定资产折旧8000元,其中,生产车间固定资产计提折旧6000元,行政管理部门计提折旧2000元,请写出会计分录
提取本月固定资产折旧3000元,其中生产车间固定资产累计折旧2000元,行政管理部门固定资产折旧1000元。写出分录
看应交税费科目余额表,能知道本年交的增值税是多少?
老师,月底伙食费收入支出结转凭证,还用往伙食费流水账上登记吗
公司财务总监的工作职责有什么?
小规模,发现去年一个月份的一笔成本科目写到贷方,报表取数没有取到,现在反结账回去改,然后还有哪些需要做的?所得税汇算还没做
工商年报截止时间是什么时候呢?
老师,我们公司申请退企业所得税,退税申请了,专管员说需要调部分出来,才可以退税,那我应该怎么做呢,退税申请的金额已经提交了
郭老师在吗,请教问题,公司用每个月第一个工作日汇率为固定汇率,领导说月末不调汇。 2025年3月第一个工作日新币兑人民币汇率为5.3440, 4月第一个工作日汇率为5.3601。 3.16日收到新加坡a公司开具的服务费发票,需要支付6000新币,4.9日购汇6000新币,支付6000新币,购汇并支付花费人民币33323.4元,以上每笔分录怎么做。
库存现金是负数,是账做错了吧,可以核对一下现金明细账,把做错的更正~ 油有做错,就是之前没建账,后来开始建账,不知道现金有多少,然后有贷现金的科目,也没从银行中提现
老师新建账的公司,做账的时候库存现金是负数怎么办
老师,在资产负债表日后调整涵盖期间这节,调整事项诉讼判决下达,之前计提了借营业外支出贷预计负债,后来判决下达后又把预计负债转到了其他应付款里,然后支付对方企业了,考虑当期所得税时,(题目也说了预计负债实际发生时可以扣除),我的疑问是预计负债已经转到其他应付款了,不存在了吧,考虑当期所得税时为什么还要考虑呢,麻烦老师解答一下