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制造业,委托加工生产番茄罐,其中番茄罐的彩印费和加工费怎么做分录?现在做的借 委托加工物资-彩印/加工费 贷预付账款。 但是因为发票都是后期才给,进项税科目不知道怎么写,而且每个月做完分录后,后期发票回来怎么处理?正确的分录该怎么做?

2022-12-10 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-10 15:32

您好 请问收到的加工费发票都是专票 可以抵扣吗?

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快账用户6453 追问 2022-12-10 15:33

加工费和印刷费都是专票, 流程是买的铁皮,然后给铁皮印刷 和加工变成番茄罐。铁皮已做借委托加工物资-铁 贷原材料-铁。彩印和加工费怎么做?

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齐红老师 解答 2022-12-10 15:35

请问是现在开始付款 加工物资收回了吗?

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快账用户6453 追问 2022-12-10 15:40

当月发出铁皮,然后陆续在当月和后1-2个月会把做好的成品番茄罐陆续收回入库。

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齐红老师 解答 2022-12-10 15:41

那您现在是支付加工费 还是收回? 发出铁皮 借:委托加工物资 贷:原材料-铁皮

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快账用户6453 追问 2022-12-10 15:43

加工费和印刷费的分录是在什么时候做?因为现在已经有收回的成品罐子,但是还未给对方付加工和印刷费,也没有开出发票。入库需要冲减委托加工物资的铁/印刷和加工费

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快账用户6453 追问 2022-12-10 15:43

没有做加工和印刷费分录 只是冲回的话 委托科目贷方余额很高

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齐红老师 解答 2022-12-10 15:44

加工费和印刷费的分录是在收回委托加工物资的同时取得发票做 如果已经收回没有取得发票也没有支付款项 那要暂估入账 借:委托加工物资 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 后期取得发票 借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 后期支付款项 借:应付帐款 贷:银行存款

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快账用户6453 追问 2022-12-10 15:52

老师写的步骤是中间印刷费和加工费的分录吧?入库还是借原材料 贷委托加工物资铁 贷委托加工物资加工费 贷委托加工物资印刷费对么? 中间没有票都过渡到暂估

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齐红老师 解答 2022-12-10 16:05

是的 这样理解正确的

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您好 请问收到的加工费发票都是专票 可以抵扣吗?
2022-12-10
你好,要想纠正期初价格就需要重新核算原来铁罐的成本。如果期初库存数量不是很多的话,也可以不用考虑原来不准的问题,今年按准确的核算,对出库成本有一定影响但是不是很大
2024-12-29
你好,开了发票,正常做收入的呀。借,银行存款 贷,应交税费,主营业务收入
2024-04-14
准则规定的安全费用专项储备和费用核算一个口径 就是有专票的就不算进项税的 按照不含税金额冲减储备的
2025-08-14
学员你好,分录如下 借*库存商品 主营业务成本 借*主营业务收入30000应交税费-增值税-销项税额3900贷*银行存款等33900
2022-12-19
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