你好,学员 杨某1月体育彩票中奖收入应缴纳个人所得税税额=20000*20%
案例三中国公民王某2019年的有关收支情况如下(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入30000元,购买体育形票支出700元(2)2月获赠父母名下的住房一套。(3)3月取得存款利息1600元;在乙商场购买空调,获购价值300元的电饭一个;在两公司累积消费达到规定额度,取得按消费积分反馈的价值150元的礼品。4)4月将一套商铺出租,取得当月租金7000元,微纳相关税费840元。5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣验20250元。王某夫妇有个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由王某夫妇分别按和除标准的50%扣除。
案例三中国公民王某2019年的有关收支情况如下(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入30000元,购买体育形票支出700元(2)2月获赠父母名下的住房一套。(3)3月取得存款利息1600元;在乙商场购买空调,获购价值300元的电饭一个;在两公司累积消费达到规定额度,取得按消费积分反馈的价值150元的礼品。4)4月将一套商铺出租,取得当月租金7000元,微纳相关税费840元。5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣验20250元。王某夫妇有个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由王某夫妇分别按和除标准的50%扣除。
案例三中国公民王某2019年的有关收支情况如下(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入30000元,购买体育形票支出700元(2)2月获赠父母名下的住房一套。(3)3月取得存款利息1600元;在乙商场购买空调,获购价值300元的电饭一个;在两公司累积消费达到规定额度,取得按消费积分反馈的价值150元的礼品。4)4月将一套商铺出租,取得当月租金7000元,微纳相关税费840元。5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣验20250元。王某夫妇有个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由王某夫妇分别按和除标准的50%扣除。
43.中国公民杨某2019年的有关收支情况如下:(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入20000元,购买体育彩票支出700元。(2)3月取得储蓄存款利息1500元,取得保险赔款1000元;取得国债利息2000元;取得市政府颁发的科技奖奖金5000元。(3)4月将一套商铺出租,取得当月租金6000元,缴纳相关税费720元。(4)转让普通住房一套,取得销售收入800000元,转让时发生合理费用53000元;该住房原值500000元,系胡某2012年8月购进,为其在本地的第二套住房。(5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣除20250元。杨某夫妇有一个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由杨某夫妇分别按扣除标准的50%扣除。已知:财产租赁所得个人所得税税率为20%,财产租赁所得每次(月)收入在4000元以上的,减除20%的费用。综合所得,每一纳税年度减除费用60000元;子女教育专项附加扣除,按照每个子女每年12000元的标准定额扣除。累计预扣预缴应纳税所得额(%)不超过36000元预扣率3速算扣除数0超过36000元至144000元的部分
43.中国公民杨某2019年的有关收支情况如下:(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入20000元,购买体育彩票支出700元。(2)3月取得储蓄存款利息1500元,取得保险赔款1000元;取得国债利息2000元;取得市政府颁发的科技奖奖金5000元。(3)4月将一套商铺出租,取得当月租金6000元,缴纳相关税费720元。(4)转让普通住房一套,取得销售收入800000元,转让时发生合理费用53000元;该住房原值500000元,系胡某2012年8月购进,为其在本地的第二套住房。(5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣除20250元。杨某夫妇有一个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由杨某夫妇分别按扣除标准的50%扣除。已知:财产租赁所得个人所得税税率为20%,财产租赁所得每次(月)收入在4000元以上的,减除20%的费用。综合所得,每一纳税年度减除费用60000元;子女教育专项附加扣除,按照每个子女每年12000元的标准定额扣除。累计预扣预缴应纳税所得额(%)不超过36000元预扣率3速算扣除数0超过36000元至144000元的部分预扣率252
老师万元产值成本较改造前降低了%这个要怎么计算
老师你好,接手一家小公司,对方变更成我们的法人及股东后我们是接过来做账还是重建新账?
请问融资贷款的钱需要交税吗
我们单位是加油站,采购了一批卫生纸,给加油的顾客送的,这个怎么入账?
老师,我这边查2022年-2024年销项发票的数据。之前年度是有当月作废和跨月红冲的,请问如果我查2022年的销售收入数据,现在从电子税务局里面导出来开票明细来查的话,是只考虑正常发票和红冲发票金额,不考虑作废发票的吧?
有笔快递费,是我司B帮A公司代付,然后让A公司付回B公司,怎么开发票
请问老师我们公司把餐饮外包给一个餐饮公司,餐饮公司给我们开专票我们能抵扣吗,我们不是直接用于消费,我们还得给下游客户开发票, 我们承接了下游客户的业务,把承接业务中的餐饮外包,这种情况如果餐饮公司给我开票,我们不能抵扣的话,就相当于重复征税了,现在的问题是外包给餐饮公司的业务,餐饮公司给我们能不能开专票用于抵扣?
老师,汇算清缴表A107012表49行数据变了,导致51行数据变小了,那么主表的22行数据就变了,然后还会改哪些表的数据,还有A107041前一年度的研发还要改吗?谢谢老师
老师,我想请教个问题,像一些建筑企业都有预交增值税的情况,如果我当月算出来应交增值税1000,因为提前预交了300,当月只需再缴纳700,那我算附加税的时候计税基础是按1000算还是700算附加税?
老师您好,我们在9年前租了仓库,当时给了押金,对方也给了押金收据,财务把押金收据装订了,时间比较久了,押金收据估计不太好找,现在房东要退回押金,这个收据原件需要还给房东吗,还有其它方式代替吗