你好 你金额小的话,是可以这样调整的 在第四季度里面调整的

老师,在申报企业所得税时,着急填写错误,0申报了,有影响吗?需要去税务局更正?还是可以第四季度补缴
老师,由于上期申报的企业所得税纳税金额大于更正后的纳税金额,需要到税务局更正,可以在第四季度申报是修正过来吗
去年企业所得税预缴申报表上的资产总额季末数填错了,怎么修改,要更正申报吗,可以在电子税务局申报吗,还是只能去大厅更正申报
老师,现在才发现第四季度的企业所得税申报错误了,但是已经扣款了,电子税务局已经更正不了,需要去税局大厅更正吗?汇算清缴倒是正确了
老师我财务报表更正申报了,企业所得税季报表今天来不及更正了,就是与财务报表不匹配,下星期在更正企业所得税季度报表可以吗,大数据会立马查到不
老师您好,想问一下,结转未分配利润 是按期末余额-15万,还有按期初-5万,还有-15万减-5万=10万
小规模企业年末暂估了一笔费用,如果发票明年3月份才到,拿到发票后要怎么入账呢
老师你好,请问我们一年收入100万,可以汇算清缴扣除的业务招待费,最大扣除多少钱呢?不用纳税调整呢?
老师好,公司11月12月收到法人投入的实收资本,1月份缴印花税可以不
老师好,研发购买的3D打印机计入研发支出-费用化支出哪个三级明细科目
银行账号可以备案的?
早就卖掉的存货,没有确认收入,库存也一直在报表上,现在要交增值税,如何处理这个账务,使得库存变化。之前的账务体现在库存和其他应付上了
所得税在利润表上体现吗
老师你好! 1:我公司向A企业借款,法院执行对公支付扣款,包含利息费用7万,这种情况借款利息需要要求对方公司给我方开具利息发票吗 2:这笔利息支出可以税前扣除吗
金额不变,客户名称搞反了。这种是先红冲再做正确分录吗?24年的
只要我的增值税收入跟所得税年收入还有财报的收入一直应该没多大问题吧?第四季度申报企业所得税纳税申报表时改正没问题吧?主要是利润总额不对,当时也没计算,系统自己算出来的
这个影响不大的,因为汇算清缴的时候,可以调整为正确的
谢谢老师
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