你好,办公室是管理费用,技术部分是车间计入制造费用,属于办公计入管理费用

老师,服装公司,技术部门技术人员的工资走管理费用还是制造费用?
老师,你好!我想问一下,技术员的工资做管理费用还是做制造费用里去好呢?
老师好!公司是加工企业,购买的皮卡车折旧属于管理费用,还是生产成本费用,还有铁大门折旧,办公房,空调分别属于管理费用还是?麻烦老师指导
老师好!办公室和技术部门的工资是管理费用,还是制造费用,麻烦指导。
老师好,工资,品质部,Pmc,仓库部三个部门的工资计入管理费用-工资,还是制造费用-工资呢?
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
搞图纸的员工工资属于?
图纸是哪里用的这个?
我公司加工模板,学生请教老师的是绘模板图纸员工工资。
这个属于管理费用的范畴