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一、广州文卫家具有限公司为增值税一般纳税人,20x年6月份发生下列的经济业务(一)根据以下经济业务编制会计分录(共83分)1、1日,收到甲公司投资单位投入新机器一台,价值10000元,增值税税额1300元。(2分)2、2日,收到华光工厂还来前欠货款100000元,存入银行。(2分3、2日,仓库发出甲材料2000元,其中:A产品耗用900元,B产品耗用900元,车间一般耗用200元(2分)4、3日,仓库发出乙材料2吨,每吨300元,全部用于A产品生产。(2分信购进甲材料200吨,价款总计0000元,5、3日,增值税1950元;共支付运费3500元(运费按增值税600元:购进乙材料50吨,价款15000元部用银行存款支付,材料尚未到达。(2分)6、4日,用银行存款缴纳上月增值税2500元城建税175元,教育费75元,地方教育费50,印花元(2分)7、4日,上述3日所购甲、乙材料到达企业,结转验收入库材料成本。(2分)8、5日,从工商银行借入3个月短期借款150000元,存入开户银行。(2分)9、6日,购进乙材料10吨,价款3000元,增值税税额390元,材料未

2022-12-11 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-11 15:44

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你好,学员,题目不完整的
2022-12-11
1、借:固定资产,180000,贷:实收资本,180000 2、借:生产成本—直接材料,18000,制造费用,10000,贷:原材料,28000 3、借:原材料,20000,应交税费—应交增值税—进项税,2600,贷:银行存款,22600 4、借:银行存款,500000,贷:应收账款,500000 5、借:应收账款 36160, 贷:主营业务收入  ,32000,应交税费—应交增值税—销项税,4160 6、借:销售费用,3000,贷:银行存款,3000
2022-12-16
2借固定资产180000 贷实收资本180000
2022-12-16
您好 :(1)1日,向大光公司购进A材料5吨,货款为2100元,注明税额为273元,价税尚未支付,材料验收入库。 借:原材料-A 2100 借:应交税费-应交增值税-进项税额273 贷:应付账款2100%2B273=2373 (2)3日,向建业公司购进B材料10吨,货款12000元,税额为1560元,价税以银行存款支付,材料验收入库。 借:原材料-B 12000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 1560 贷:银行存款 12000%2B1560=13560 (3)5日,向大同公司购进A、B材料各4吨,货款各4000元注明税额为1040元,以银行存款支付其中的8000元,其余款项暂欠,材料验收入库。 借:原材料-A   4000 借:原材料-B   4000 借:应交税费-应交增值税-进项税额  1040 贷:应付账款  1040 贷:银行存款 8000 (4)8日,以银行存款3413元偿还前欠大光公司和大同公司的款项。 借:应付账款 3413 贷:银行存款 3413 (5)13日,生产甲产品耗用A材料1000元,生产乙产品耗用B材料1500元,车间和厂部各耗用A材料500元,从仓库领出。 借:生产成本-甲 1000 借:生产成本-乙 1500 借:制造费用 500 贷:管理费用 500 贷:原材料A 1000%2B500%2B500=2000 贷:原材料-B 1500 (6)本月甲产品生产工人工资为3000元,车间和行政管理人员工资分别是1400元和1800元。 借:生产成本-甲  3000 借:制造费用 1400 借:管理费用 1800 贷:应付职工薪酬 3000%2B1400%2B1800=6200 (7)16日,以现金支付管理部门办公费用180元。 借:管理费用 180 贷:库存现金 180 (8)20日,产品完工验收入库,结转完工产品成本,甲产品125吨为32000元,乙产品40吨为26000元。 借:库存商品 32000 借:库存商品-乙 26000 贷:生产成本-甲  32000 贷:生产成本-乙  26000 (9)22日,出售甲产品15吨,售价400元/吨; 借:银行存款 6780 贷:主营业务收入 15*400=6000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 6000*0.13=780
2022-06-22
你好,学员,题目不完整的
2022-05-31
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