你好,没有问题,是可以这么做账的。
老师!税局扣社保费,已经从银行扣费。 借:管理费用 贷:银行存款 税局退回错扣社保费 借:银行存款 贷:管理费用 这样做分录可以吗?
社保退回来的钱可以做分录借银行存款贷管理费用负数吗
老师,你好,工资分录:借:管理费用工资,贷应付职工薪酬;发放:借应付职工薪酬,管理费用-社会保险个人(负数),管理费用-住房公积金(负数),贷:银行存款,可以这样做吗?
老师 社保退款的分录是不是,借银行存款,贷管理费永:负数
老师,支付的厂房房租一年,是用长期待摊还是用预付呀
研发费用,费用是研发支出的费用,资本化是不是最后转成国定资产或无形资产
固定资产折旧年限固定,以及折扣率怎样计算?
25年8月2日注册,最长实缴时间,是写30年8月1日吗
合伙企业交企业所得税还是个人所得税?
有反向开票的文件税收分类文件吗
老师是给中间人的80元/吨好处费,公司安每吨255元算收入,这样给中间人多少钱的好处费不含税
老师,公司销售一批货物34吨,含税单价335元/吨,给中间人按含税255元/吨,客户回款到公司11390元,应返给中间人不含税多少钱
老师,医保是要连续交满25年吗?还是累计
一般纳税人个体户在注销前,固定资产账面价值还有100万,应该怎样处理?要缴纳税款吗?怎样计算?
是不是也可以写成借银行存款贷管理费用正数
不是贷方,是借方负数。