您好,负数是没关系的,结转利润就行

老师,广州市不是有社保退费吗?收到的社保退费我写的分录是:借:银存 贷 管理费用-社保 但是这个管理费用负数了 我应该怎么做呢
请问企业收到的社保费退费,分录应该怎么做呢?是贷管理费用红字吗?
老师,我想问一下,去年社保养老保险基数调整退社保费正常应该入借银行,借负管理费用社保费 ,但是入到营业外收入了,没有冲减管理费用,现在想调整怎么入账
之前代账计提的个人社保直接用库存现金充了,计提的公司社保又未结转。 1、我直接把个人部分,计提到管理费用,和公司部分一起结转,分录如下 借:管理费用--社保 贷:银行存款 2、先冲回之前代账做的库存现金,分录如下 借:其他应收款-社保(负数) 贷:库存现金(负数) 借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款 麻烦您帮忙看看用哪个好 都是往年的,缴纳了社保未结账
老师你好 公司用小企业会计准则 每个月社保公积金分管理费用和研发费用 借:管理-企业社保 研发-企业社保 其他应收款-个人社保 贷:银存 但是6月我全写成管理费用了,没有区分研发费用 请问,这个月我怎么找调整
老师,跨地区经营汇总纳税企业所得税,为啥分公司要总公司分摊企业所得税,分公司不是女自己的成本,收入,利润算企业所得税吗?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
管理费用负数没有关系吗
没有关系,当然没事