你好,学员, 借投资性房地产 贷固定资产 借税金及附加 贷银行存款

4。某省行单位下属事单位于2019年3月1日报废一批固定资产,收到变价收入20000元。保险赔款4000元,相关款项己存入银行, 用银行存款支付发生处置费用1000元,按照该单位资产管理规定,资产处置收入直接上缴国库。 5某事业单位2019年5月有关应付账款业务以下:(1)5月1日,向甲公司购进实验室材料一批,价值10000元,货物已验收入库,款项尚未支付。 (2)5月10日,用银行存款支付乙公司的实验室材料款5000元。 6.某市事业单位2019年6月15日,向W公司购一批原材料,价款3000元,材料已验收入库,开出一张面值为30000元,期限为3个月的商业承兑汇票,假设该票据为不带息商业汇票。 7.2019年2月10日,某单位收到业务活动费用5000元,同日支付业务培训费2000元。2月15日,对外捐出银行存款3000元 8.乙事业单位收到上级甲事业单位用集中下级附属单位的收入拨来的补助款7万元
2.请做出以下单位相关事项预算会计账务处理。(1)某事业单位借款300万元,用于行政办公楼改建,借款利率8%,借款期限2年,按年分期付息。请做出该单位每年支付利息的账务处理。(2)某事业单位缴纳上月因经营活动产生的应交而未交的增值税5000元。(3)某行政单位以库存现金支付某修理服务人员劳务费3500元,为其代扣个人所得税50元。(4)某事业单位因经营活动预收G公司货款2000元,存入银行。(5)某事业单位收到上级单位拨来的弥补事业开支不足的非财政补助的专项资金收入200000元。
某事业业单位2018年按照规定应当上缴上级部门80000元,该款项已当年12月上缴,12月31日“上缴上级费用科目和上缴上级支出科目借方余额均为80000元,期末进行结转。要求:做出必要的会计分录
4/某事业单位2018年11月3日为开展经营活动委托某企业制作一批科普产品,预付账款142000元;11月15日科普产品制作完毕并交付入库,企业给该事业单位开具金额为160000元的发票,该事业单位补付尾款18000元,款项均采用银行存款支付。5./某事业单位2018年按照规定应该上缴上级部门160000元,该款项于当年12月上缴;12月31日该事业单位“上缴上级费用”科目和“上缴上级支出”科目累计借方余额均为160000元,期末进行结转。6.某事业单位2018年要对下属事业单位补助1000000元,该补助款于12月支付;12月31日“对附属单位补助费用”科目和“对附属单位补助支出”科目累计借方余额均为1000000元,年末进行结转。要求:根据上述业务做出相应的会计处理。
2/某行政单位2019年1月经批准以闲置办公用房对外出租,按照规定,缴纳上半年房产税66000元,以财政授权支付方式支付。4/某事业单位2018年11月3日为开展经菅活动委托某企业制作一批科普产品,预付账款142000元;11月15日科普产品制作完毕并交付入库,企业给该事业单位开具金额为160000元的发票,该事业单位补付尾款18000元,款项均采用银行存款支付。5./某事业单位2018年按照规定应该上缴上级部门160000元,该款项于当年12月上缴;12月31日该事业单位“上缴上级费用”科目和“上缴上级支出”科目累计借方余额均为160000元,期末进行结转。6:某事业单位2018年要对下属事业单位补助1000000元,该补助款于12月支付:12月31日“对附属单位补助费用”科目和“对附属单位补助支出”科目累计借方余额均为1000000元,年末进行结转。要求:根据上述业务做出相应的会计处理。
你好老师,酒店会计,以前没干过,我想问一下,携程预付对账,我点提现了,还要给携程开票吗,想问一下怎么对账,因为和前台拿来的携程挂帐小票不一致
老师,您好!会计科目能自己增加一个应交税费--应交增值税--无票收入吗?
老师,问一下,上个月给员工缴纳了社保,然后申请退了,本月给员工缴纳社保时,系统里面的缴纳费用直接抵扣,这种怎么做账呢?
在吗,老师,麻烦问一下我是一般纳税人,我是销售方,我现在准备冲红10月份的发票,我可以对10月份发票部分冲红吗,这张发票对方已经抵扣了
老师,收到融资租赁款怎么做分录
老师,异地施工开人工费还用外管证吗
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗