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我想请问下作为内账,我公司11月支付费用,然后12月份员工开具发票报销,这个我该记入那个月份

2022-12-12 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-12 10:20

借其他应收款贷银行存款,这个是11月份的, 12月份借管理费用贷其他应收款。

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快账用户6886 追问 2022-12-12 10:21

我可以11月份直接计入费用吗

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齐红老师 解答 2022-12-12 10:22

你好,属于11月份的费用可以的,然后12月份发票到了,红冲在做发票。

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借其他应收款贷银行存款,这个是11月份的, 12月份借管理费用贷其他应收款。
2022-12-12
你好 假如之前每个月都做账了,那么则不需要管了
2023-06-02
对的, 同学,是这样的
2023-11-20
同学您好,可以先预提,发票到了附后就行
2023-01-11
你好,领申报的还需要交个税吗?你看下它累计扣除费用是不是变了?
2024-04-07
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