你好 假如之前每个月都做账了,那么则不需要管了

老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢
老师,有个问题,想问一下,就是2023年1月我们公司早放春节假,所以来不及给其他公司开具转售电专用发票。2月收到供电局给我们开具的12月份电费发票,然后按照各公司12月份用电量给他们开专用发票,请问2月份我怎么把转售电这部份的金额结转成本?
你好老师,小规模代理记账公司。8月到12月份的通讯费每月都有电子的普票,但是5~7月份的没有电子普票,03年1月份的时候开具了上一年5月份到12月份的总的一张普票,金额是1267元,请问怎样入账?
小规模代理记账公司。去年89 10 11 12月份每个月都有电子普票的通讯费用.然后然后我把每个月的费用都录到每个月里面,然后2023年1月份。公司又开具了5~12月份总的电子普票,金额是1267。请问我该怎样入账
小规模代理记账公司。2023年1月份到4月份每个月都有通讯费用,我根据手机上面的截屏显示的是电子普票的费用。然后我已经录入到每个月里面的,然后5月初的时候又打印了一张1~4月份总体的电子普票,总额为550块钱。我应该怎样做分录