你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
)11月29日分配工资费用,其中X产品工人工资12000元,产品工人工资10000元,车间管理人员工资8000元。行政管理部门人员工资20000元(10)11月29日从银行提现金备发工资(11)11月29日以现金发放职工工资(12)29日,销售X产品一批给乙公司,价款50000,增值税6500,价税款已收到存入银行。(13)29日以银行存款偿还Z公司货20100元(14)29日,公司购入一台不需安装的设备,买价为180000元增值税为23400元,款项以银行存款支付(15)29日,收回前进公司所欠本企业货款8000元存入银行。(16)11月29日结转已销售产品X产品的成本10000元。(17)11月30日将收入类账户转入本年利润(18)11月30日将费用,支出类账户转入本年利润
)11月29日分配工资费用,其中X产品工人工资12000元,产品工人工资10000元,车间管理人员工资8000元。行政管理部门人员工资20000元(10)11月29日从银行提现金备发工资(11)11月29日以现金发放职工工资(12)29日,销售X产品一批给乙公司,价款50000,增值税6500,价税款已收到存入银行。(13)29日以银行存款偿还Z公司货20100元(14)29日,公司购入一台不需安装的设备,买价为180000元增值税为23400元,款项以银行存款支付(15)29日,收回前进公司所欠本企业货款8000元存入银行。(16)11月29日结转已销售产品X产品的成本10000元。(17)11月30日将收入类账户转入本年利润(18)11月30日将费用,支出类账户转入本年利润
需要会计分录(10)11月29日从银行提现金备发工资(11)11月29日以现金发放职工工资(12)29日,销售X产品一批给乙公司,价款50000,增值税6500,价税款已收到存入银行。(13)29日以银行存款偿还Z公司货20100元(14)29日,公司购入一台不需安装的设备,买价为180000元增值税为23400元,款项以银行存款支付(15)29日,收回前进公司所欠本企业货款8000元存入银行。(16)11月29日结转已销售产品X产品的成本10000元。(17)11月30日将收入类账户转入本年利润(18)11月30日将费用,支出类账户转入本年利润
2022年11月份长江公司发生的部分业务如下: (1)11月1日,收到出资人投入货币资金800000元 存入银行。 (2)11月2日,从银行借入半年期借款90000元,款项存入银行。 (3)11月3日,预提本月短期借款利息 8000元 (4)11月4日,购入不需要安装的机器设备一台,价款60000元已用银行存款支付。 (5)11月5日,购入A材料100kg,单价120元/kg,共计买价120000元,增值税额15600元,价税款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。 (6)11月6日,用现金支付上述采购A材料运杂费1000元。 (7)11月7日,A材料验收入库 (8)11月8日,厂部职工王林出差预借差旅费1800元,以现金支付 (9) 11月9日,从银行提取现金80000元,以备发放工资 (10)11月10日,以现金80000元发放本月工资(11)11月15日,厂部职工王林出差归来,报销差旅费1500元,余款以现金退回 (12)11月20日,向科能公司销售甲产品200台,每台售价1000元,销售乙产品300台,每台售价600元,增值税税率13%,货款尚未收到。11月21日,用银行存款支付销售广告费3000 (14)11月22日,分配结转本月职工工资80000元,其中,生产工人工资60000元(生产工人工资按工时分配,甲产品45000工时,乙产品15000工时),车间管理人员工资15000元,工厂行政部门工资5000元 (15)11月23日,收到20日所欠货款,存入银行(16)11月24日计算并结转本月已销售的甲产品和乙产品的生产成本,甲产品成本每台800元,乙产品成本每台300元。 (17)11月26日,计提固定资产折旧25000元,其中生产车间固定资产折旧15000元,行政管理部门固定资产折旧10000元 (18)11月28日,收到罚款收入20000元,存入银 (19)11月29日,计提城市维护建设税4800元,计提教育费附加1200元 (20)11月30日,结转本月发生的收入和费用请根据以上业务编制会计分录。
4S11 11:49618 27% 问答详情 2022年11月份长江公司发生的部分业务如下:(1)11月1日,收到出资人投入货币资金800000元 存入银行。(2)11月2日,从银行借入半年期借款90000元,款项存入银行。(3)11月3日,预提本月短期借款利息8000元(4)11月4日,购入不需要安装的机器设备一台,价款60000元已用银行存款支付。(5)11月5日,购入A材料100kg,单价120元/kg,共计买价120000元,增值税额15600元,价税款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。(6)11月6日,用现金支付上述采购A材料运杂费1000元。(7)11月7日,A材料验收入库 (8)11月8日,厂部职工王林出差预借差旅费1800元,以现金支付(9)11月9日,从银行提取现金80000元,以备发放工资(10)11月10日,以现金80000元发放本月工资(11)11月15日,厂部职工王林出差归来,报销差旅费1500元,余款以现金退回(12)11月20日,向科能公司销售甲产品 200台,每台售价1000元,销售乙产品 300台,每台售价600元,增值税税率 13%,货款尚未收到。11月21日,用银行存款支付销售广告费3000(14)11月22日,分配结转本月职工工资80000元,其中,生产工人工资60000元(生产工人工资按工时分配,甲产品45000工时,乙产品15000工时),车间管理人员工资15000元,工厂行政部门工资5000元(15)11月23日,收到20日所欠货款,存入银行(16)11月24日计算并结转本月已销售的甲产品和乙产品的生产成本,甲产品成本每台800元,乙产品成本每台300元。(17)11月26日,计提固定资产折旧25000元,其中生产车间固定资产折旧15000元,行政管理部门固定资产折旧10000元(18)11月28日,收到罚款收入20000元,存入银(19)11月29日,计提城市维护建设税4800元,计提教育费附加1200元(20)11月30日,结转本月发生的收入和费用请根据以上业务编制会计分录。
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1、老师,服务行业,不开票售价260,对方想开专票,开专票增值税率6%,公司无进项的情况下,至少收款多少?加收税点怎么算? 2、不开票情况下收对方260,返他100. 如果对方想开价税合计260,应该返给他多少?
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