是的 才买来的是a产品和B产品,你这一次销售出去b可以用a产品的进项来抵扣。

老师您好,我是开超市的,一般纳税人,对方要普票,我的进项发票也是普票,不能抵扣呗
您好,老师!一般纳税人开出去的是普票,开进来必须是专票才能抵扣对吗
老师,一般纳税人是,进项票明细开进来啥样的,开出去的也是要对应的吗?不对应的话,是不是不能抵扣呀?
老师 我们是一般纳税人 老板说想开普票不交税 是不是一般纳税人不管是专票还是普票都是13%的税 我们是销售货物的 那我们卖出去的东西是专票 开对应的专票进来进行抵扣 然后如果我们销售出去开普票 对应的购进开专票就不能抵扣了吧
先来的进项,销项没开出去,进项抵扣不用商品对应,可以抵扣进项税,就是不能结转成本,等开出去销项再结转成本是吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
就是那个大类一定要对应上吗?
对的,是的,是这么做的。
比如开进来米粉,开出去也要对应吗?
对的,是的,购入和销售需要是一致的,如果你没有加工。