你好1; 是的; 你累计的 利润 *企业所得税税率 - 已交税费 = 你4季度要计提的金额的
小规模纳税人是不是每个月不超过500万只需要缴纳1%的增值税,然后缴纳25%的企业所得税。如果每个月超过500万了,是不是就需要缴纳13%的增值税,25%的企业所得税了。只要利润是负数,只需要缴纳增值税就可以了。你把这个确定一下官方或者专业的人,现在需要给陈总汇报一下
老师,假如我司21年全年应纳税所得额超过300万了,是不是就不是小微企业了。22年开年第一季度即便50万利润总额也要按25%交企业所得税啊?
您好老师,小规模在3季度做利润250000了交了6250的企业所得税,后面4季度账做完利润表利润总额超25万需要交250000-超的金额来交企业所得税吧?刚刚好利润总额是25万是不是不需要在4季度交税?
2季度开票留25万利润交税了,现在在12月份是不是利润总额要保证25万,超了是不是需要汇算清缴补税?不超刚好25万是不是就不需要交税了?
只有做了22年汇算清缴了,才能弥补23年1季度的亏损吗?现在22年12月利润总额是亏损4万,现在23.1季度盈利2万,是不是不需要提供成本票,直接弥补亏损就可以?
老师!房地产土地出让契税怎么算
员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢
旅游景点可以申请定额发票可以吗,比如门票,各种娱乐设备等的费用
老师,2023年成立的公司,注册资本实缴时间限制最迟是什么时候?
员工已经离职,但仍给报个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么跟专管员沟通呢
老师,我们是房地产开发公司,挂在一个建筑公司的名下,是甲供材,然后劳务就分包给了一个包工头,也开了农民工工资账户,申报了个税,那么劳务费可以直接要劳务公司开给我们吗?还是必须要建筑公司开工程服务的发票给我们?
老师,有一个管理费用的科目,7月份发生7900块,结转损益以后,他在科目余额表完全显示不出来,利润表却有这个数,可能和我刚开始新增科目错误有关系,当时登记发生额在贷方,现在8月份才发现,但是7月份的不能反结账了,现在如何处理把他的发生额转到另一个科目表里头
老师,我们租了个地方给A公司进行摄影。然后跟A公司进行收费,收费内容包括:场地费、道具费、设备费等。其中A公司要求我们开具发票时将收费的明细全部显示在发票项目上。其中:“场地费”,开发票时税收分类编码是哪个呢?
老师您好,请问下有个员工离职了,老板不想招人了,想分给在职的肩起来,分三分之一合适吗
老师,几家公司档案登记表,是放在一张电子表格里,还是每家公司一个表独立表格?
这个是11月账务处理完成的利润表,这个是不是用322197.55*0.025-6250,得出需要交税金额?
我如果12月有工资65000是不是在利润总额322197.55-65000再乘以0.025再减去6250
你好; 是的; 可以减去的 ; 你注意下你 符合小微企业 ; 可以这样的; 对的
是小规模应该是小微吧
你好; 你符合 资产低于 5000万;人数低于300人; 年应纳税所得额低于300万 就可以是小微
年应纳税所得额是交企业所得税的应纳税所得额吧?交6250企业所得税,年应纳税所得额就是25万,对吗?这样理解?
你好1; 是的; 。2 是的 ; 25万 *2.5%计算的
好的,那我4季度算税情况是:(322197.55-65000)*0.025-6250=179.94这个是在四季度交还是明年汇算清缴补税?还有这个算对吗?
你好; 在4季度先预交 ; 次年汇算才会多退少补的
那这个179.94需要4季度预交?
你好; 是的; 先计算出来预交4季度的金额; 在去 汇算 即可
那我1季度预交的6250,一直公司没有开票,现在4季度需要交税是不是我成本票补少了没刚好补齐?
你好; 那你就得看你汇算是否有调增事项了。 看是否会补税哈
好的,那我按11月利润表算出来的预交179.94这个是对的吗?
你好; 你 4季度根据你 4季度累计利润金额*企业所得税税率 - 之前3季度预交的税费 = 4季度计提的金额
我是一季度预交税款,减一季度吗?
你好 ; 是的; 你2-3季度没有产生嘛