你好1; 是的; 你累计的 利润 *企业所得税税率 - 已交税费 = 你4季度要计提的金额的

您好老师,小规模在3季度做利润250000了交了6250的企业所得税,后面4季度账做完利润表利润总额超25万需要交250000-超的金额来交企业所得税吧?刚刚好利润总额是25万是不是不需要在4季度交税?
2季度开票留25万利润交税了,现在在12月份是不是利润总额要保证25万,超了是不是需要汇算清缴补税?不超刚好25万是不是就不需要交税了?
只有做了22年汇算清缴了,才能弥补23年1季度的亏损吗?现在22年12月利润总额是亏损4万,现在23.1季度盈利2万,是不是不需要提供成本票,直接弥补亏损就可以?
老师,企业所得如果在1季度利润超了300万,按25%缴企业所得税,234季度亏损,年度利润不足300万了,汇算清缴时是按25%,还是5%?
小规模纳税人一个季度不超过30万,还需要每个月不超过10万吗,比如1-2月份没有开票,3月份开了25万,这样是不是也享受免税
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这个是11月账务处理完成的利润表,这个是不是用322197.55*0.025-6250,得出需要交税金额?
我如果12月有工资65000是不是在利润总额322197.55-65000再乘以0.025再减去6250
你好; 是的; 可以减去的 ; 你注意下你 符合小微企业 ; 可以这样的; 对的
是小规模应该是小微吧
你好; 你符合 资产低于 5000万;人数低于300人; 年应纳税所得额低于300万 就可以是小微
年应纳税所得额是交企业所得税的应纳税所得额吧?交6250企业所得税,年应纳税所得额就是25万,对吗?这样理解?
你好1; 是的; 。2 是的 ; 25万 *2.5%计算的
好的,那我4季度算税情况是:(322197.55-65000)*0.025-6250=179.94这个是在四季度交还是明年汇算清缴补税?还有这个算对吗?
你好; 在4季度先预交 ; 次年汇算才会多退少补的
那这个179.94需要4季度预交?
你好; 是的; 先计算出来预交4季度的金额; 在去 汇算 即可
那我1季度预交的6250,一直公司没有开票,现在4季度需要交税是不是我成本票补少了没刚好补齐?
你好; 那你就得看你汇算是否有调增事项了。 看是否会补税哈
好的,那我按11月利润表算出来的预交179.94这个是对的吗?
你好; 你 4季度根据你 4季度累计利润金额*企业所得税税率 - 之前3季度预交的税费 = 4季度计提的金额
我是一季度预交税款,减一季度吗?
你好 ; 是的; 你2-3季度没有产生嘛