你好 18.结转应由本月负担的短期借款利息200元。 借:财务费用,贷:应付利息 19.根据甲、乙产品的生产工时比例分配本月发生的制造费用(本月甲产品耗用6000工时,乙产品耗用4000工时)。 借:生产成本,贷:制造费用 20.本月投产的甲产品1000件和乙产品1000件全部完工入库,结转其生产成本。 借:库存商品,贷:生产成本 21.结转本月销售甲产品500件的生产成本60000元,销售乙产品500件的生产成本40000元。 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 22.将各收入和费用账户转入“本年利润”账户。 借:主营业务收入等科目,贷:本年利润 借;本年利润,贷:管理费用等科目 23.按规定税率计算并结转应缴所得税(税率25%)。 借:所得税费用 ,贷:应交税费—企业所得税 借;本年利润,贷:所得税费用 24.按税后利润的10%提取盈余公积。 借;利润分配—提取的盈余公积,贷:盈余公积 25.税后利润按投资比例应付给投资者的利润计12000元。 借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利 借:应付股利 , 贷:银行存款 26.将本年实现的净利润转入“利润分配”账户。其中1一11月份实现利润82700元 借:本年利润 ,贷:利润分配—未分配利润

你好,想问问关于公账上直接扣除了上个月水电费,是否需计提?工资和社保费用这些也要计提吗?但工资都是1号发放,除了节假会迟一两天
您好,我们公司没有开通社保账户,是不是就不用申报社保
老板朋友用我们工程公司签了一个工程合同。我们给甲方开了发票,收到了甲方的工程款,工程款到了后转给了老板朋友。分录怎么做账才是平的请老师指导
请问老师享受先进制造业加计抵减政策需要企业是高新企业条件吗?
老师,提问,有个员工12月份是在另外一家公司入职,然后是1月份发12月份工资,但是1月份要给他在其它另外一家公司买社保,然后1月份给他发工资,这两者会有冲突吗
老师,之前的会计把应收账款的余额少记了3万多,导致现在对方单位把钱付完了,应收账款的借方多出来3万多,之前的账一直是手工做账,现在资产报表上的应收账款出现负数了,该怎么调整
公司房租没有入账,但是有装修费,装修费可以入账税前扣除吗?
12月发的年终奖,必须1月份申报吗?我1月已经扣了个税了 忘记申报年终奖?该怎么办?
建筑公司干工程,剩余1百多万元,发包方让建筑公司签了承诺不予收款协议,剩余1百多万不给了,这一百多万要确认收入交增值税所得税吗?
老师,之前代账公司做的账,因为没有做银行账,导致期初应付职工薪酬有17万,本来一般已计入和已发放工资金额相差不大,这样期末已发放大于已计入将近7万,在申报企业所得税是,就按报表的金额填吗?