同志你好 问题不完整

14分配结转本月应付供电公司电费7000元其中生产甲产品用3.000元 生1/10品用2500元,车间用1,000元,行政管理部门用500元。 15、分配结转本月职工工资40000元,其中生产甲产品工人工资15000元 生产乙产品工人工资20000元,车间管理人员工资1700元,工厂行政管理人 员工资3,300元。 16计提本月固定资产折旧15500元,其中生产车间固定资产计提折旧10,00 0元,行政管理部门计提折旧5500元。 17摊销应计入本月制造费用的劳动保护费800元;摊销应计入本月管理费 用的保险费200元。 18预提应由本月负担的短期借款利息200元 19、根据甲、乙产品的生产工时比例分配本月发生的制造费用(本月甲产品 耗用6,000工时,乙产品耗用4000工时)。 20本月投产的甲产品1000件和乙产品1000件全部完工入库,结转其生产 成本。 21、结转本月销售甲产品500件的生产成本60000元,销售乙产品500件的生 产成本40,000元。 22、将各收入、费用账户结转“本年利润”账户。 2
老师请问会计分录怎么写 16)出售甲产品15吨,售价为400元吨,出售乙产品20吨,售价为800元吨,增值税 产品125吨,乙产品40吨。 (17)向光华厂出售甲产品85吨,售价为400元吨,增值税税率为13%,价税尚未收到。(18)本期发生产品销售费用4600元,其中运杂费2800元,其他费用1800元 (19)以银行存款支付甲、乙产品广告费用1200元 20)结转本月已销产品的实际成本 (21)计算当期应交增值税额,并按10%计提税金及附加边22)将本月所有损益类账户结转到“本年利润”账户 (23)确定本月利润总额,计算并结转本月应交所得税费用企业所得税税率为25%6)。 (24)将本年实现的净利润转入“利润分配账户中(假设公司1-11月份的净利润为32000元)。 (25)根据本年净利润的10%提取法定盈余公积,剩余利润的50%用于向投资者分配利润 (26)将“利润分配”各明细账户结转“利润分配一未分配利润”账户。
理18.结转应由本月负担的短期借款利息200元。19.根据甲、乙产品的生产工时比例分配本月发生的制造费用(本月甲产品耗用6000时,乙产品耗用4000工时)。20.本月投产的甲产品1000件和乙产品1000件全部完工入库,结转其生产成本。21.结转本月销售甲产品500件的生产成本60000元,销售乙产品500件的生产成本40000元。22.将各收入和费用账户转入“本年利润”账户。23.按规定税率计算并结转应嫩所得税(税率25%)。24.按税后利润的10%提取盈余公积。25.税后利润按投资比例应付给投资者的利润计12000元。26.将本年实现的净利润转入“利润分配”账户。其中1一11月份实现利润82700元三、要求:1.根据上述经济业务编制会技分录
18.结转应由本月负担的短期借款利息200元。19.根据甲、乙产品的生产工时比例分配本月发生的制造费用(本月甲产品耗用6000工时,乙产品耗用4000工时)。20.本月投产的甲产品1000件和乙产品1000件全部完工入库,结转其生产成本。21.结转本月销售甲产品500件的生产成本60000元,销售乙产品500件的生产成本40000元。22.将各收入和费用账户转入“本年利润”账户。23.按规定税率计算并结转应缴所得税(税率25%)。24.按税后利润的10%提取盈余公积。25.税后利润按投资比例应付给投资者的利润计12000元。26.将本年实现的净利润转入“利润分配”账户。其中1一11月份实现利润82700元请写出会计分录
18.结转应由本月负担的短期借款利息200元。19.根据甲、乙产品的生产工时比例分配本月发生的制造费用(本月甲产品耗用6000工时,乙产品耗用4000工时)。20.本月投产的甲产品1000件和乙产品1000件全部完工入库,结转其生产成本。21.结转本月销售甲产品500件的生产成本60000元,销售乙产品500件的生产成本40000元。22.将各收入和费用账户转入“本年利润”账户。23.按规定税率计算并结转应缴所得税(税率25%)。24.按税后利润的10%提取盈余公积。25.税后利润按投资比例应付给投资者的利润计12000元。26.将本年实现的净利润转入“利润分配”账户。其中1一11月份实现利润82700元请写出会计分录
你好,想问问关于公账上直接扣除了上个月水电费,是否需计提?工资和社保费用这些也要计提吗?但工资都是1号发放,除了节假会迟一两天
您好,我们公司没有开通社保账户,是不是就不用申报社保
老板朋友用我们工程公司签了一个工程合同。我们给甲方开了发票,收到了甲方的工程款,工程款到了后转给了老板朋友。分录怎么做账才是平的请老师指导
请问老师享受先进制造业加计抵减政策需要企业是高新企业条件吗?
老师,提问,有个员工12月份是在另外一家公司入职,然后是1月份发12月份工资,但是1月份要给他在其它另外一家公司买社保,然后1月份给他发工资,这两者会有冲突吗
老师,之前的会计把应收账款的余额少记了3万多,导致现在对方单位把钱付完了,应收账款的借方多出来3万多,之前的账一直是手工做账,现在资产报表上的应收账款出现负数了,该怎么调整
公司房租没有入账,但是有装修费,装修费可以入账税前扣除吗?
12月发的年终奖,必须1月份申报吗?我1月已经扣了个税了 忘记申报年终奖?该怎么办?
建筑公司干工程,剩余1百多万元,发包方让建筑公司签了承诺不予收款协议,剩余1百多万不给了,这一百多万要确认收入交增值税所得税吗?
老师,之前代账公司做的账,因为没有做银行账,导致期初应付职工薪酬有17万,本来一般已计入和已发放工资金额相差不大,这样期末已发放大于已计入将近7万,在申报企业所得税是,就按报表的金额填吗?