你好,学员 借银行存款800000 贷短期借款800000 借在建工程 贷银行存款

问答详情目的:练习事业单位举借债务及利息费用的核算。资料:某事业单位3月发生下列经济业务。1.3月1日,因在建工程建设需要,经批准向银行借入款项50000元,借款期限6个月,月利率0.5%,每月月末结算并支付当月利息;3月31日,结算并支付当月利息。2.4月1日,因在建工程的需要,向银行借入到期一﹣次性还本付息的长期借款00000元,期限18个月,月利率0.4%;4月30日,结算当月应付的该长期借款利息费用。3.5月31日,向银行借入的一﹣项短期借款到期,偿还借款本金30000元、利息12000元;向银行借入的一项到期﹣﹣次性还本付息的长期借款到期,偿还借款本金800000元、利息135000元。4.6月30日,计算本单位﹣项长期借款6月份的利息费用15000元,该借款原用于某基本建设项目,该项目已于上个月办理竣工验收并交付使用。要求:根据以上经济业务,编制该事业单位的会计分录。
目的:练习事业单位举借债务及利息费用的核算。资料:某事业单位3月发生下列经济业务。1.3月1日,因在建工程建设需要,经批准向银行借入款项50000元,借款期限6个月,月利率0.5%,每月月末结算并支付当月利息;3月31日,结算并支付当月利息。2.4月1日,因在建工程的需要,向银行借入到期一﹣次性还本付息的长期借款00000元,期限18个月,月利率0.4%;4月30日,结算当月应付的该长期借款利息费用。3.5月31日,向银行借入的一﹣项短期借款到期,偿还借款本金30000元、利息12000元;向银行借入的一项到期﹣﹣次性还本付息的长期借款到期,偿还借款本金800000元、利息135000元。4.6月30日,计算本单位﹣项长期借款6月份的利息费用15000元,该借款原用于某基本建设项目,该项目已于上个月办理竣工验收并交付使用。要求:根据以上经济业务,编制该事业单位的会计分录。
2x20年1月1日某事业单位为建造一项固定资产,经批准专门向银行借入一笔500000元的款项,期限为3年,年利率为6%,到期一次还本付息。工程建设期限为2年,2年后固定资产建造完成并交付使用。
·1、某事业单位为建造一项固定资产经批准专门向银行借入一笔款项800000元,借款期限为五年,每年支付借款利息445000元,本金到期一次偿还。工程建造期限为两年,两年后固定资产如期建造完成并交付使用。五年后,该业单位如期偿还借款本金800000元,并支付最后一年的借款利息45000元。以上相应借款的本息均通过银行存款支化时。(10分)2、某事业单位为经营用固定资产计提折旧30000元,为开展管理活动用固定资产计提折旧6000元,为开展业务活动用固定资产折旧12000元(4分)3、某行政单位计提当目职工薪酬业计568.500元(422000+43500+68000+35000,其中包含了职工基本工资422000元,国家统一规定的津贴补贴43500元,应从职工基本工资中代扣的社会保险费65000元和住房公积金320元,代扣的社会保险费和住房公积金合计97000元(65000+32000),单位应为职工计算缴纳的社会保险费68000元和住房公积金35000元,单位按税法规定应从职工基本工资中代扣的职工个人所得税7800元。在当月职工薪
三、业务处理题(要求根据下列业务,进行必要的财务会计和预算会计处理.1、某事业单位为建造一项固定资产经批准专门向银行借入一笔款项800000元,借款期限为五年,每年支付借款利息45000元,本金到期一次偿还。工程建造期限为两年,两年后固定资产如期建造完成并交付使用。五年后,该事业单位如期偿还借款本金800000元,并支付最后一年的借款利息45000元。以上相应借款的本息均通过银行存款支付。2、某事业单位为经营用固定资产计提折旧30000元,为开展管理活动用固定资产计提折旧6000元,为开展业务活动用固定资产折旧12000元
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢