你好,之前的问题具体是?
调整以前年度多计提的固定资产金额是872,能不能借管理费用贷累计折旧,不走以前年度损益调整科目?
调整去年发生业务,但是是资产负债表科目,借长期借款贷应收账款,是不是不用以前年度损益调整,只有调损益科目才用以前年度损益调整
老师是不是少个科目,借管理费用,贷以前年度损益调整
老师,你好!请问以前年度损益调整可以调整哪些科目?年前少计提的管理费用可以用以前年度这个科目来调整吗?
冲销以前年度多计提折旧,借:损益类科目-管理费用-累计折旧红字 贷:以前年度损益调整 还是 借:资产类的科目-累计折旧 贷:以前年度损益调整?
老师,上月进货做了库存商品入库,次月付款+开发票进来,金额都一致,需要做暂估入库和进项发票来了做冲销吗?(小规模)
老师3题c选项错在哪里了?
老师,6月份的工资现在还可以申报吗?
老师,第四题,这个需要与被审计沟通么?这个沟通的意义是什么,理解不了为何要沟通这个,这不相当于把要执行什么程序告诉被审计单位么?
合并逆流交易,少数股东权益怎么会在贷方?因为是虚增的利润,少数股东就不存在收益,所以此时需要抵消这个虚增的利润,所以他这个少数股东损益在借方,贷方少数股东权益,我说的对么?不对的话帮忙修正
老师你好,现在我们是开具机动车发票,合同约定30000元,但是生产厂家要求零售客户需要支付1000给他们。次月代客户返还给我们,我们收客户车款29000,这样的话机动车发票需要开具多少金额,我们是4s店
年初未分配利润为什么不发放股利?
借:财务费用500 贷银行存款500 资产负债表就不平衡了是怎么回事?
公司需要一笔资金200万左右,借款人直接打给公司,还是打给法人,让法人打给公司?有区别吗
老师,系统显示6月份个税没有申报,目前补报有影响吗?
22年之前的发票,是不是,先入成本,
再通过以前年度转为未分配利润
你好,是22年之前的发票 遗漏入账了,现在需要补做入账处理吗?
是的,老师
你好,是22年之前的发票 遗漏入账了,现在需要补做入账处理 借:以前年度损益调整,贷:某某科目 借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整
差旅费,不先入管理费了吗
你好,不是的,因为是跨年的损益事项,需要通过 以前年度损益调整 科目核算 而不是直接计入 管理费用的
老师,是不需要先入管理费用了吗
请仔细看我回复的内容。 因为是跨年的损益事项,需要通过 以前年度损益调整 科目核算,而不是直接计入 管理费用的 。
是不是不需要写这个管理费用科目,直接计入以前年度损益
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。