你好 借:固定资产清理 9万, 累计折旧 1万 , 贷:固定资产 10万 借:银行存款等科目 5.65万 ,贷:固定资产清理 5万 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 0.65万 借:资产处置损益4万 , 贷:固定资产清理 4万
某企业一台设备损毁,原价值为200万元,已经计提折旧120万元,计提固定资产减值准备10万元,支付清理费用3万元,残料变价收入8万元。编制有关固定资产清理的会计分录(不考虑相关税费)
老师好!固定资产清理,原值1万,累计折旧2000,含税销售价是8000元,怎么做分录
4.企业对账面原值为15万元的固定资产进行清理,累计折旧为10万元,已计提减值准备1万元,清理时发生清理费用0.5万元,清理收入6万元,不考虑增值税,该固定资产的清理净收益为()万元。
3、某企业报废固定资产一项,原值:20万元,已提折旧18万元,发生的清理费1万元,残值作价收入2万元。编制相关会计分录。(8分)
老师,固定资产清理了5万元,原值10万元,折旧1万元,清理的税率13%,怎么写会计分录
有关工资薪金问题,基本工资3000岗位500交通补贴500话费补贴300减掉请假100合计4200.问1.个税申报是按4200申报吧?2.社保缴费基数是按3000吧?公积金缴费基数按多少?
对方客户不付款 沟通完 对方客户经理自己垫付 后期他们公司打款了再让我们打款给他个人 这怎么操作有什么风险 怎样操作比较合规
公户没有接手银行承兑的功能,可以直接去银行开通吗
老师,核对账目的时候,发现把保洁2月份工资多计提了一遍,我是否可以现在红冲掉?
一般纳税人代加工烘干开发票的税率是几个点
老师好,中级会计师证书有含金量嘛?好找工作不?
老师 公司租房是不是来发票才能摊销 公司租车也一样吧
有一笔货款发票收到了,计入成本了,但是部分货款不是对公户付的款,这个怎么记呢,可以冲其他应付款吗 这个应付账款
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师下午好!想问下暂估入账这个科目挂账的时候:借:原材料,贷:应付账款-原材料暂估入库,还是贷:应付账款-供应商名称暂估入库