您好,你说其他收益的吗还是
一般纳税人每月申报增值税,当应交增值税大于0时,会计分录是借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费,未交增值税,对吗?那如果公司是适用加计抵减10%政策的,申报时的应交增值税是用加计抵减额抵减掉的了,那会计分录应该怎么做?
老师,进项税加计抵减发生时会计分录:借 应交税费-应交增值税加计抵减 贷 其他收益 那实际抵减加计抵减时会计分录怎么做?
老师 加计抵减的分录这样做对吗 ?第一步计提时 借:应交税费-增值税-加计抵减 贷:营业外收入 -加计抵减 第二步转到销项税 借:应交税费-销项税 贷:应交税费-增值税-加计抵减
#提问#老师,加计抵减借:应交税费--未交增值税 贷:其他收益,这笔分录是什么意思
老师,进项加计抵减抵减的会计分录是 借:应交税费-进项加计抵减 贷:其他收益吗?
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师,上个月一张发票开错了。现在红冲可以不,
一个工业企业的年生产值2000万,要纳什么税?税税率怎么计算?
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老师好,上海的社保看不到个人缴费明细吗
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应交税费-加计抵减 和其他收益 的结转科目
他是这样的,一开始不是应交税费肖像和进账的差额计入未交增值税了吗
然后缴纳的时候 借 应交税费 未交增值税 贷 银行存款 其他收益,这样
有点懵懵的
不理解哪个请问一下·1