您好,暂估 借:制造费用-加工费 贷:应付账款-暂估 下月收到发票 借:应付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款

老师您好,想请教下暂估收入,成本的账务处理。我们公司类似中间公司,与上家签订的合同转分给下家去实施,年底基本都完工了,想暂估收入及成本一部分,具体的会计分录怎么做?如暂估不含税收入500万,销项60万,如暂估不含税成本400万,目前有部分可抵进项的发票,有部分管理费用的来票,有部分400万暂估成本里厂商的来票,均未付款,做分录时又该如何区别?麻烦详细解释,谢谢老师!
这个月支付办公楼租赁费10,下个月发票才回来,现在5月,5.12号付了租金,借其他应付款11.3,贷银行存款11.3,虽然票没回,但知道后面回来的票是专票,假如不含税金额10,,税金是1.3,总金额是11.3,老师,我想问下,5月底计提费用是怎么做分录的呢
老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
你好..暂估加工费发票..比如下月给我们开进来..数字我们知道..不含税金额10..税额1.3 你好..当月暂估加工费用 和下月发票来了以后的分录分别怎么写
老师,下午好,我是11月份的材料324元,在11月份已经付款,也收了货,没开票。12月份又采购了10000元,供应商现在给我开的发票是跟11月份的324一起开过来的,这个分录怎么写。11月份材料按不含税的金额暂估了,收到发票后11月份的税金就多出来了,我不知道怎么做分录了
请问企业购买厂房支付的违约金发票怎么入账,厂房怎么入账
老师,未开票收入的统计我怎么划分科目更容易对账
老师好,我是小规模纳税人,25年全年享受税收减免政策,前三季度减免税额我都按1%计提的,现在报四季度所得税,提示减免税额金额错误,我该怎么处理呢,具体的会计分录怎写
老师您好 2024年的成本票有几张假的票 这个可以调账是吧? 现在重新补这几张能不能可以?
老师,驻库人员的交通费都是加油站开的发票合适吗
老师,今年多计提了一笔累计折旧,然后我当时做的凭证的借累计折旧,贷本年利润,,那现在本年利润的余额和利润表的本年累计数一直有这个差额,有没有影响
老师,是不是贸易公司开出去的专项发票和进来的专项发票内容都是一样的,因为不涉及到加工制造,是属于一进一出
老师您好,请问用友t6软件我现在是在2026年1月份,想反结账到去年2025年5月份,该怎么操作啊
公司给其他一个合作企业法人转的个人借款 可以吗
老师,您好,收到20万劳务费,是直接入管理费用劳务费还是应该工程施工人工费?
你好..暂估这个是含税还是不含税价
您好,这个是不含税的价格