你好 这个你先看账务处理的时候有没有在摘要写明,如果没有,那么只能翻纸质的账簿了
客户支付现金并没有对公转账我们可以开同等金额发票给客户吗
老师,请问,我开给联营方的发票金额大于账上的金额,对方是不是可以先按账户上小于发票金额先回款给我,剩余的金额他们可以等下次账上有钱了再付给我呢
老师,如果没有发票台账,怎么从账上对账?就是对给客户的开票金额和对方给我们的付款金额?
#提问#,老师,我们公司是分期付款买的车,对方给按预付款金额开的专票,这个月还清了,对方给我们开了预付金额的发票和二手车销售发票,请问怎么做账
对方给我们开的发票金额比我们付款金额要多 怎么做账 怎么平
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师,是查应收账款明细账吗?
不是,是看主营业务收入的明细
老师,主营业务收入的明细,看不出来对应的客户名称啊。只有应收账款挂了客户名称。
你这个就没有做那么细了,那么只能看应收账款的
老师,是这样查吗?应收账款对应的每一家客户的期末借方金额表示已开票金额;期末贷方金额表示已收款金额?
可以的,贷方相当于是开票的
老师,不是借方余额表示已开票金额吗?因为确认收入的时候,应收账款在借方呀
不是的,借方不一定是开票的
老师,借方不一定是开票的,那还可以是什么?
可能是确认了收入,但是没有开发票的
老师,一般不都是开票了才确认收入吗?开票才是确认收入的纳税时点吧?
这个不一定的,比如未开票收入,就没有开发票,但是确认了收入的