同学你好 对的 是这样的
我们公司是一般纳税人,对方小规模纳税人,不使用专票,所以某项目就给对方开我们适用税率9%的普票,请问我们这个项目够买材料的进项票可以抵扣这个项目的销项嘛?
老师,我们是增值税一般纳税人(销售方),我们的客户是小规模纳税人(购买方),那我们给他开专票,他不可以抵扣但是可以做账做成本费用,但是为什么我听身边的人说是小规模纳税人就一定得开普票,开普票不也是只能做成本费用吗,不是一样的吗
老师,请问一下,公司属于小规模纳税人,购买购进东西回来,对方销售方给我开具的是增值税专用发票,我公司可以抵扣进项税额嘛?
对于一般纳税人来说,购进贷款服务,取得增值税专用发票,是不可以作为进项税抵扣的对么?而作为金融方来说提供贷款服不论购买方是一般纳税人还是小规模纳税人,都不可以作为进项抵扣,所以金融业在开发票的时候一般都选择开具普通发票了,对么
老师现在我们单位购买了一批原材料,个人账户转的帐,对方开给我们的是13%的普通发票是个人,跟对方沟通了,对方说开公司补8个点税点,专票补10个点,个人不收税点 为什么专票普票税点会不同有进项不都一样可以抵扣嘛
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗