您好,是需要计算过程吗

4月1日,东方公司销售给甲公司一批商产品价款10000元,增值税1300元。商品已发出,收到甲公司承兑的一张面值为11300,期限为三个月的不带息商业汇票。做出7月1日到期收回货款时的会计分录。
13月5日公司销售一批货物给A公司,货款为2万元,增值税税额为2600元,收到A公司开出的为期三个月的带息商业承兑汇票,票面年利率为3%。
13月5日公司销售一批货物给A公司,货款为2万元,增值税税额为2600元,收到A公司开出的为期三个月的带息商业承兑汇票,票面年利率为3%。
1、9月1日,万友公司收的H公司的商业承兑汇票到期,万友公司如期收回票款本息。2、(1)2月7日,万友公司向W公司销售A产品一批增值税专用发票注明产品价款20万元,增值税3.4万元,并收到W公司开出为期3个月面值23.4万元的不带息商业承兑汇票一张。(2)5月7日票据到期万友公司收到W公司商业承兑汇票的票据款234000(3)若票据到期,W公司无力支付票据款3、10.31,上海交电公司3个月前收到的黄浦商厦的带息商业汇票1张,面值为30000元,月利率6%已到期,收到本息,存入银行:4、润发公司2018年发生如下业务:(1)9月1日,向富丽公司销售皮鞋1000双每双50元,计50000元,增值税8500元,货已发出,当即收到一张期限为3个月,票面利率为7.2%的商业承兑汇票(2)9月30日,计提本月利息(10、11月计提利息做法同9月,此处略)(3)12月1日,票据到期,以票据本息存入银行。(4)假设到期承兑人银行存款账户不足支付票款
2、(1)2月7日,万友公司向W公司销售A产品一批增值税专用发票注明产品价款20万元,增值税3.4万元,并收到W公司开出为期3个月面值23.4万元的不带息商业承兑汇票一张。(2)5月7日票据到期万友公司收到W公司商业承兑汇票的票据款234000(3)若票据到期,W公司无力支付票据款3、10.31,上海交电公司3个月前收到的黄浦商厦的带息商业汇票1张,面值为30000元,月利率6%已到期,收到本息,存入银行:4、润发公司2018年发生如下业务:(1)9月1日,向富丽公司销售皮鞋1000双每双50元,计50000元,增值税8500元,货已发出,当即收到一张期限为3个月,票面利率为7.2%的商业承兑汇票(2)9月30日,计提本月利息(10、11月计提利息做法同9月,此处略)(3)12月1日,票据到期,以票据本息存入银行。(4)假设到期承兑人银行存款账户不足支付票款
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢