你好; 按实际成本做处理即可; 到时你正常做亏损即可
老师您好,我想问一下,我们公司有一笔2019年的成本已经入账,借:主营业务成本 贷:库存现金但是对方公司2020.6月也没有开发票也没有收钱,已经跨年了怎么处理呢
老师你好,我们公司投了一部电影,份额为百分之一,款项已付,对方未开发票,现收到一部分电影分账款,对方要求开票,票已开。请问这笔该如何计入成本和收入,账务处理是?谢谢!
了解影视的老师再给说下哦 公司购买一部文学作品的拍摄版权(网络电影,网剧电视剧,院线电影等版权),合同标明5年的授权,我现在入的无形资产,按5年摊销,这样对吗现在已经授权出了其中一个网络电影方面版权,后续也会授权出其他版权,但是有个问题感觉买进成本要按5年摊销,收入一下子确认进来,收入成本不匹配啊?
老师,做电影视频拍摄的公司,还没有盈利收益,成本支出票据陆续收到了,导致今年成本高,收入少,这样合理吗?该怎么处理好?
老师,我们是电影拍摄公司,电影拍摄完成,但一直没有盈利收入,成本票也已陆续到账了,现在成本票很高,怎么处理?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
老师人力资源公司,一般纳税人,在申报增值税的时候,附表三还要填写吗
你好,老师,我收到票,是直接计入主营成本里的,收入没有,这个成本很高,没关系吗?
你好 1; 没有收入; 不能 直接计入成本去; 走一个过度科目去核算; 你是什么方面的成本 。人工的话走劳务成本过度下
多是摄影和后期制作
你好; 那你就劳务成本 科目过度下; 别 直接做主营业务成本 ;到时收入和成本不配比的
所以我都计入生产成本,等有收入的时候接转到库存商品,再结转成本吗?
你好 ; 你这个是转库存商品去销售的话; 可以的
谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价