你好; 这样你是负数了。 是留底进项税了。 你看看金额是否是对的 就可以了。
老师,麻烦你帮我看看这题的选项b到底是对是错
老师我们建筑新成立,麻烦帮我看下我用柠檬云免费软件,我项目设置对吗?老师,如果我给供应商付款时候。项目能带出来吗?一般建筑就用到这几样吧,老师麻烦看下对不对这样
麻烦老师帮我看看 是不是应该勾选这项
老师,可以麻烦您帮我看下我总结的这几个事项段对吗
老师麻烦帮我看看,我这个应交税费对不对。我们是进项比销项多
请问,公司名下没有车,能不能从其他公司借一辆,然后签合同,约定租金0,然后我公司出保险费,这样油费保险费发票是不是可以税前扣除了?
企业对个人销售的商品,需要交印花税嘛
个体户,年收入超过120万,需要交那些税
老师报表上有未分配利润,就一定有银行的现金吗
老师,总账会计跟会计有啥区别呢?
个体户,年收入超过120万,税务上有啥影响没
你好今天有人给我用银行卡转付30000元,上面显示的是两小时之内会到账,请问他的这个转付是可以撤回的吗
董孝斌老师,我们厂在生产过程中做坏很多产品,我和代账会计说帮我做成本账,后面我俩商量下来就是把目前库存金额清0,对我是有利的吧!他还说什么做营业外支出,这样做对我有好处的吧?指教
公司给公司转账可以吗?法人一样
发放生育津贴,请问怎么入帐
我看的科目额表,那个转出未交增值税余额是对的。那个应交税费科目负数11303.9,进项税额负数9836.6,还有未交增值税负数1467.3。这些金额应该保留吗?
你好; 你先去把你所有的明细科目月末都结转了。 你才好核对你申报表增值税是否一致
我增值税报表里面期末留抵应该是8018.23,那我这些有余额的科目应该怎么结转?突然一下整懵了,麻烦老师给我写一下分录。谢谢
你好; 如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税; 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
我这个可能前面有忘记结转了,我在11月可以结转前面的吗?前面的都结账了。最后余额都去未交增值税里面?
你好1; 补结转即可 ; 补做结转哈 ;对的
老师是不是我这个应交税费的余额应该是在借方8018.23这个金额才对?
你好1; 是的; 就是借方才对的
那请问一下老师,我这个要怎么结转。现在我这个金额在贷方了。而且金额感觉也不对,我前面有预缴的增值税,计提预缴的时候借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-预缴增值税。缴纳税款的时候借:应交税费-预缴增值税,贷:银行存款。这样是对的吗?
你好; 去红冲之前的结转分类。 按照正确的 做 ; 对的; 预交分类是对的
那老师这个未交增值税要结转到哪里去?
你好; 这个就是最后的科目了。 你缴纳后就平衡了
老师我还看见我有一个已交税金,这个科目有余额吗?如果没有余额应该去哪个科目?
你好 ; 月末结转 借应交税费-未交增值税贷 已交税金