你好; 这样你是负数了。 是留底进项税了。 你看看金额是否是对的 就可以了。

麻烦老师帮我看看 是不是应该勾选这项
老师,可以麻烦您帮我看下我总结的这几个事项段对吗
老师,这个帮我看下应交销项税是多少?
老师麻烦帮我看看,我这个应交税费对不对。我们是进项比销项多
老师,麻烦你帮我看看这张发票行不行,我们是一般纳税人,这个是不是要对方给我们开专票
老师收到一家公司转来的钱,但是这个钱是拿来发工资的,收到这笔钱怎么做账呢
销售反佣,这部分佣金在所得税税前如何扣除 需要有正常依据
老师,公司被税务要求补缴以前年度增值税和附加税和所得税,如何入账?小企业会计准则
请问这个月勾选了进项票已抵扣,之后发票又冲红了,怎么做账?
我是温州的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月40万,超500万,我.我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
老师,请问残疾人保障金和工会经费,计入哪个会计科目合理?
我是温州平阳的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月50万,超500万,我可以下个月申请一般纳税人登记,生效时间为6月1日嘛?我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
一般纳税人当月进项比销项多会异常嘛?会预警嘛
请问公司在26年变更了公司名称,那么填报25年的工商年报时,是填写变更前的名称还是填写变更后的名称?
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?老师谁懂
我看的科目额表,那个转出未交增值税余额是对的。那个应交税费科目负数11303.9,进项税额负数9836.6,还有未交增值税负数1467.3。这些金额应该保留吗?
你好; 你先去把你所有的明细科目月末都结转了。 你才好核对你申报表增值税是否一致
我增值税报表里面期末留抵应该是8018.23,那我这些有余额的科目应该怎么结转?突然一下整懵了,麻烦老师给我写一下分录。谢谢
你好; 如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税; 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
我这个可能前面有忘记结转了,我在11月可以结转前面的吗?前面的都结账了。最后余额都去未交增值税里面?
你好1; 补结转即可 ; 补做结转哈 ;对的
老师是不是我这个应交税费的余额应该是在借方8018.23这个金额才对?
你好1; 是的; 就是借方才对的
那请问一下老师,我这个要怎么结转。现在我这个金额在贷方了。而且金额感觉也不对,我前面有预缴的增值税,计提预缴的时候借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-预缴增值税。缴纳税款的时候借:应交税费-预缴增值税,贷:银行存款。这样是对的吗?
你好; 去红冲之前的结转分类。 按照正确的 做 ; 对的; 预交分类是对的
那老师这个未交增值税要结转到哪里去?
你好; 这个就是最后的科目了。 你缴纳后就平衡了
老师我还看见我有一个已交税金,这个科目有余额吗?如果没有余额应该去哪个科目?
你好 ; 月末结转 借应交税费-未交增值税贷 已交税金