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老师麻烦帮我看看,我这个应交税费对不对。我们是进项比销项多

老师麻烦帮我看看,我这个应交税费对不对。我们是进项比销项多
2022-12-13 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-13 10:41

你好;      这样你是负数了。 是留底进项税了。 你看看金额是否是对的 就可以了。   

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快账用户5385 追问 2022-12-13 10:44

我看的科目额表,那个转出未交增值税余额是对的。那个应交税费科目负数11303.9,进项税额负数9836.6,还有未交增值税负数1467.3。这些金额应该保留吗?

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齐红老师 解答 2022-12-13 10:48

你好;    你先去把你所有的明细科目月末都结转了。     你才好核对你申报表增值税是否一致   

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快账用户5385 追问 2022-12-13 10:49

我增值税报表里面期末留抵应该是8018.23,那我这些有余额的科目应该怎么结转?突然一下整懵了,麻烦老师给我写一下分录。谢谢

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齐红老师 解答 2022-12-13 10:53

你好;        如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  

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快账用户5385 追问 2022-12-13 10:55

我这个可能前面有忘记结转了,我在11月可以结转前面的吗?前面的都结账了。最后余额都去未交增值税里面?

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齐红老师 解答 2022-12-13 10:58

你好1; 补结转即可 ; 补做结转哈   ;对的  

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快账用户5385 追问 2022-12-13 11:00

老师是不是我这个应交税费的余额应该是在借方8018.23这个金额才对?

老师是不是我这个应交税费的余额应该是在借方8018.23这个金额才对?
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齐红老师 解答 2022-12-13 11:03

你好1;  是的; 就是借方才对的  

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快账用户5385 追问 2022-12-13 11:05

那请问一下老师,我这个要怎么结转。现在我这个金额在贷方了。而且金额感觉也不对,我前面有预缴的增值税,计提预缴的时候借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-预缴增值税。缴纳税款的时候借:应交税费-预缴增值税,贷:银行存款。这样是对的吗?

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齐红老师 解答 2022-12-13 11:07

你好; 去红冲之前的结转分类。 按照正确的 做 ;     对的; 预交分类是对的  

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快账用户5385 追问 2022-12-13 11:09

那老师这个未交增值税要结转到哪里去?

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齐红老师 解答 2022-12-13 11:13

你好; 这个就是最后的科目了。 你缴纳后就平衡了  

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快账用户5385 追问 2022-12-13 11:14

老师我还看见我有一个已交税金,这个科目有余额吗?如果没有余额应该去哪个科目?

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齐红老师 解答 2022-12-13 11:15

你好 ;     月末结转     借应交税费-未交增值税贷 已交税金 

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