你好; 这样你是负数了。 是留底进项税了。 你看看金额是否是对的 就可以了。

麻烦老师帮我看看 是不是应该勾选这项
老师,可以麻烦您帮我看下我总结的这几个事项段对吗
老师,这个帮我看下应交销项税是多少?
老师麻烦帮我看看,我这个应交税费对不对。我们是进项比销项多
老师,麻烦你帮我看看这张发票行不行,我们是一般纳税人,这个是不是要对方给我们开专票
老师你好,我们是小规模纳税人个体户,现在填写个人所得经营所得税B表,申报工资的时候,交社保,只填写了个人部分,公司部分没有体现,现在成本 里,公司交的社保部分没有体现,这个怎么办
请问老师,企业没有业务,首次登录了电子税务局,自动做了纳税登记了,可以再申请注销税务登记吗,这样就不用0申报
老师你好,计算工会经费中的季度工资总额是扣完社保还是不扣社保(个人部分和企业部分)
你好老师,请问一下,我司收到对方开进来的增值税专用发票原材料(电线电缆), 是否要求必须备注:工程名称和地址?
老师.请问伤残就业补助金科目做什么
老师,企业买了土地,建了厂房。从买地开始的业务分录,您都给我写一份。
老师,制造业的增值税税负率是多少?
经核查,12-174#凭证于2025年补录2018年集团智能化粮库资产划转1,046,703元。该会计处理未能提供集团公司下发的、这一笔100多万的资产是集团公司2018年划转的当时没入账,在今年又补录了,需要集团的一些文件通知什么的作为依据吗?
老师好,专管员下户一般有淡季旺季吗
@朴老师,我们公司的知识产权要转移给A公司,我们是一般纳税人,我们的知识产权是我们自主研发生产的不过我账务上并没有资本化,现在转移的话,是有转移价格的, 首先这个转让专利的税率是多少?有无优惠税率?还有,我们如果账务处理?因为没有资本化
我看的科目额表,那个转出未交增值税余额是对的。那个应交税费科目负数11303.9,进项税额负数9836.6,还有未交增值税负数1467.3。这些金额应该保留吗?
你好; 你先去把你所有的明细科目月末都结转了。 你才好核对你申报表增值税是否一致
我增值税报表里面期末留抵应该是8018.23,那我这些有余额的科目应该怎么结转?突然一下整懵了,麻烦老师给我写一下分录。谢谢
你好; 如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税; 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
我这个可能前面有忘记结转了,我在11月可以结转前面的吗?前面的都结账了。最后余额都去未交增值税里面?
你好1; 补结转即可 ; 补做结转哈 ;对的
老师是不是我这个应交税费的余额应该是在借方8018.23这个金额才对?
你好1; 是的; 就是借方才对的
那请问一下老师,我这个要怎么结转。现在我这个金额在贷方了。而且金额感觉也不对,我前面有预缴的增值税,计提预缴的时候借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-预缴增值税。缴纳税款的时候借:应交税费-预缴增值税,贷:银行存款。这样是对的吗?
你好; 去红冲之前的结转分类。 按照正确的 做 ; 对的; 预交分类是对的
那老师这个未交增值税要结转到哪里去?
你好; 这个就是最后的科目了。 你缴纳后就平衡了
老师我还看见我有一个已交税金,这个科目有余额吗?如果没有余额应该去哪个科目?
你好 ; 月末结转 借应交税费-未交增值税贷 已交税金