你好 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
购入一批原材料,增值税专用发票上注明的原材料价款为60000元,增值税额为7800元,材料已验收入库,货款及税款用银行存款付清
购入原材料一批,收到的增值税专用发票上注明的原材料价款为1500000元,增值税进项税额为255000元,款项已通过银行转账支付,材料尚未验收入库。
1、用银行存款300000元购买不需安装的机器设备一台,设备已交付使用。2、购买原材料4000元,其中用银行存款支付30000元,其余货款尚欠,材料已验收入库。3、购买原材料60000元已验收入库,货款未付。4、某公司购入A材料5万元,购入B材料4万元,增值税11700元,货款尚未支付,A、B材料已验收入库。5、从维达公司购入A材料175000元,企业用银行存款支付货款,A材料未入库。6、从宏达公司购入B材料70000元,其中企业用银行存款支付货款50000元,其余款项暂欠,B材料已验收入库。
购入原材料一批,用银行存款支付货款1500000,以及购入材料的增值税额,款项已支付,材料已经验收入库
购入原材料一批,用银行存款支付货款1500000,以及购入材料的增值税额,款项已支付,材料已经验收入库
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?