你好,需要从2021年开始,根据业务发生情况,补做相应账务处理。

老师,从代理记账那接过来一家公司,成立一年多了,未建账,一直零报,但对公账户上有收支,但收款不是收入,这样的话,我现在接过来建账,之前的怎么做?
老师,从代理记账那接过来一家公司,成立一年多了,未建账,一直零报,但对公账户上有收支,但收款不是收入,这样的话,我现在接过来建账,之前的怎么做?21年的收支也有,我建账日期是22年11月
老师,从代理记账那接过来一家公司,成立一年多了,未建账,一直零报,但对公账户上有收支,但收款不是收入,这样的话,我现在接过来建账,之前的怎么做?老师,我不太懂21年的要怎么做?需要用到以前年度损益调整吗?我是从22年11月开始建账的
老师,我们公司是从别的公司接手来的,对方公司之前也没账,我们从今年7月份接手过来,一直没启用账套,都是零报,现在启用账套我们该怎么做?之前那个公司从16年开始成立的,有流水,现在录期初也不好录,怎么办?
请问刚接手一家公司,之前一直是代账公司做账,现在期末余额全部不对,而且是从公司成立开始就是做的假账,错账,甚至一年的银行收支都没有入账,这样的话是重新根据实际数据建立期初数还是把前面几年的账全部重新调整?
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老师,我上个月由于把3个点税率开成13个点税率,当月申报就按所开的交税了,这个月要红冲那张发票,并按3个点开票,形成增值税红字,如果我这个月没有要交的税,那这个账就挂着吗?如何处理
老师,你好!我们是酒店行业,装修找个人装修的,这部分取得发票是多少个税点?如果没得发票怎么安全的把几百万装修款从公账弄出来?真实的就是用于装修了,怎么能少交税?
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老师,也就是说我建账日期是2022年11月1日,我直接在11月1日,补录之前的账务处理?那老师涉及到21年的跨年的费用什么,我需要用到以前年度损益调整吗?还是直接就记到22年费用里就行?
你好,是从2021年开始补做,而不是从2022年11月的日期开始建账。
之前的代理记账都是零申报的,财务报表也是0,我现在补做岂不是和之前申报的数据不一致了?
请看你的描述,说明是代理记账做的有错误啊
那我岂不是还要去税局改报表吗?
你好,是的,是这样的