你好,学员,这个题目的问题是什么的

7.某企业为居民纳税人,2021年经营业务如下:(1)取得产品销售收入4200万元,其他业务收入200万元。(2)营业成本为2430万元3)销售费用800万元(其中广告费650万元),管理费用500万元(其中业务招待费75万元,新产品技术开发费100万元),财务费用98√3π(4)销售税金360万元(含增值税280万元)5)营业外收入280万元,营业外支出160万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支付税收滞纳金10万元,赞助费支出50万元)。(6)本年度发生合理的工资、为300万元,实际支出职工工会元;职工福利费45万元;职工教育万元。要求:根据以上资料回答下列问题(1)企业年度会计利润总额;
5.A 企业为国家鼓动类的高新技术企业,2020年度生产经营情况如下: (1)销售商品收入 5000万元: (2)销售成本 2000 万元,营业税金及附加 80万元 (3) 销售费用 800万元,其中广告费 600万元; (4)管理费用 600万元,其中业务招待费 100 万元、研究新产品开发费用 100 万元 (5)财务费用100万元,其中向其他企业借款本金 500万元,并按利率 10%支 付利息(银行同期同类货款利率6%); (6)投资收益100 万元,其中取得购买国價的利息收入 20万元。 (7)营业外支出 40 万元,其中向供货商支付违约金8万元,向税务局支付 2009 年未纳税款产生的税款滞纳金 2万元,通过公益性社会团体向贫困地区的捐款 10万元 (8)已计入成本、费用中的工资薪金支出 300万元、职工福利费支出 45 万元, 工会经费9万元、职工教育经费15 万元。 要求:计算该企业 2021 年应纳企业所得税稅额。
·甲公司为居民企业,2018年境内经营业务如下: (1)取得销售收入2500万元; (2)销售成本1100万元; (3)发生销售费用670万元(其中广告费450万元),管理费用480万元(其中业务招待费为15万元,新技术的研究开发费用为40万元),财务费用60万元; (4)税金及附加40万元; (5)营业外收入70万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠款36.24万元,支付税收滞纳金6万元); (6)计入成本、费用中的实发工资总额150万元,拨缴职工工会经费3万元,支出职工福利费23万元,职工教育经费6万元; 要求:请计算甲公司2018年应纳所得税税额。
甲公司为居民企业。2013年度有关经济业务如下:(1)取得产品销售收入2000万元。国债利息收入15万元、银行存款利息收入5万元,逾期未退包装物押金收入0.5万元。(2)支付职工困难补助3万元、职工交通补贴2.5万元、职工食堂人员工资15万元;缴纳生产工人基本养老保险费40万元。(3)新技术研究开发费用30万元.已计入管理费用。(4)支付税收滞纳金2万元.立接向贫困山区捐款5万元,向街道办赞助支出6万元。(5)当年向投资者分配利润100万元。
甲企业为居民企业,2021年度取得销售收入4300万元,销售成本2830万元;出租设备取得租金收入100万元;实现的会计利润422.38万元。销售有关的费用支出如下: (1) 销售费用825万元,其中广告费700万元; (2) 管理费用425万元,其中业务招待费45万元; (3) 财务费用40万元,其中向当地某银行借款100万,年利率为5.8%,向非金融企业借款250万元,支付年利息20万元。 (4)计入成本、费用中的实发工资270万元,发生的工会经费7.5万元、职工福利费41万元、职工教育经费9万元; (5)营业外支出150万元,其中包括通过公益性社会团体向贫困山区的捐款75万元,赞助支出10万,合同违约金4万以及因违反环保文件的相关规定,被环保部门处以罚款3万。 (6)投资收益账户中:购买国库券利息收入50万元、直接投资乙居民企业取得税后股息20万元。 要求:计算该企业当年应缴纳的企业所得税额
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。