你好,他接了一个活儿,然后又分包出去了吗?

老师,请教下,如果我这边委托一个单位清运垃圾,然后单位给我开了30万发票,我到甲乙丙丁四家单位头上分摊,合计扣了33万,那我应该怎么做账务处理?假如四家公司给我做在建工程里的安装项目。
老师你好,我们公司签了个合同 甲:我司A公司 乙:我司的子公司B公司 丙:某运输公司C公司 甲乙丙签了个协议如下: A公司欠C公司20万元的运费(含税,前期都开票了的),B公司把车转让给C公司,含税金额9万元(B也给C开票了),现在这9万元直接从A公司欠款上扣,然后A公司给C公司付清尾款11万元。那怎么入账了。还需要补什么资料吗?
老师你看嘛我们公司是丙公司,然后呢,甲公司把51800已经打款给丙公司了,(这51800是转入私人账户的,没有转入对公账户的,)丙公司已将45800打款给乙公司了,剩余的6000是丙公司的实施服务费,然后乙公司还要从45800里面返点20400给丙公司,然后丙公司给乙公司开返点的票,丙公司给甲公司开6000的实施服务费发票,这个账务怎么处理呢!好难得哟!
老师你看嘛我们公司是丙公司,然后呢,甲公司把51800已经打款给丙公司了,(这51800是转入私人账户的,没有转入对公账户的,)丙公司已将45800打款给乙公司了,剩余的6000是丙公司的实施服务费,然后乙公司还要从45800里面返点20400给丙公司,然后丙公司给乙公司开返点的票,丙公司给甲公司开6000的实施服务费发票,这个账务怎么处理呢!好难得哟!
老师,请问举办某个旅游活动,甲方和丙方签了活动合作合同,里面有注明活动的收入都进入丙方账户;然后甲方和乙方签订活动票务合作合同,甲方另外出了委托收款函给乙方,注明由丙方作为票务收款方和账务结算。那所有票款都打进丙方,但是丙方再和集团下属企业和甲方签三方协议,让下属几家企业代开票给乙方,这样操作是否可行,税务审计方面有什么问题吗?
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
是的,,,吧,垃圾清运由园区统一管理,然后园区委托丙方开展清运服务,然后我们的垃圾清运合同是我们、园区和丙方在一起签的
你好,你支付给丙的,借主营业务成本贷银行存款,然后你收乙公司的钱的,借银行存款贷主营业务收入。
不是,我们是物业公司,我打给乙,然后丙给我开的票,其他我没有付款了,那我打给乙的那笔钱咋挂啊
那饼给你开发票,你就不需要给他钱了是吗?让对方出一个委托书,丙公司委托乙公司付款的证明。
借主营业务成本贷、银行存款。
是的,好的
不用客气工作愉快。