您好,您是收发票的这一方是吧?直接把多的红冲处理。

老师,你好,请问开出去专票,对方冲了之后,把发票退回来了,但是不愿意开红字信息表,我们没法冲红发票,请问现在发票能做账吗?销项税额对不上怎么办?
老师您好,我21年12月开的发票,今年发现不合适,全部冲红了,然后跟对方也把发票要来了,现在做账是冲红和跟对方要回来的发票应该附到哪里呢
老师好,之前发票开错了,没给对方 但是对方已经抵扣了,现在要红冲发票,联系不到对方了 电话也打不通了,这种怎么处理。
之前开的销项发票 开多了 但是发票一直未红冲 现在跟对方核对往来 跟对方往来对不上 现在账上怎么处理 很久以前的票了不红冲
老师 我方销售方开错发票 且跨月了 现在对方未抵扣也已经取回那张错票 现在我开好了红冲的票 那之前那张错票和这个开的红冲的票是不是都不用给对方
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
我是开发票的一方 我开给对方的发票 开错了 但是一直未作废未红冲 导致我们账上跟对方账上的往来不一致
以前开出去的发票找不到第二联 不是不能红冲嘛?
您只有自己开负数发票才能红,冲 开不了负数发票红冲不了。
能提坏账嘛
收不回来钱的计提坏账可以。