您好,您是收发票的这一方是吧?直接把多的红冲处理。

老师您好,我21年12月开的发票,今年发现不合适,全部冲红了,然后跟对方也把发票要来了,现在做账是冲红和跟对方要回来的发票应该附到哪里呢
老师好,之前发票开错了,没给对方 但是对方已经抵扣了,现在要红冲发票,联系不到对方了 电话也打不通了,这种怎么处理。
之前开的销项发票 开多了 但是发票一直未红冲 现在跟对方核对往来 跟对方往来对不上 现在账上怎么处理 很久以前的票了不红冲
去年付的代账费,一直没给开发票,账上挂的往来,可以让对方现在给补开发票吗?开的普通发票可以正常使用冲销往来吧?原来借:预付账款贷银行存款 现在冲销是 借管理费用 贷预付账款 对吗?
老师 我方销售方开错发票 且跨月了 现在对方未抵扣也已经取回那张错票 现在我开好了红冲的票 那之前那张错票和这个开的红冲的票是不是都不用给对方
老师您好,收到个税手续费 60元给办税人员 ,还要交增值税吗?
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
朴老师,电商公司销售的可以不交印花税吗?好像只有采购才交是吗?
朴老师,不抵扣勾选,出了报税期一样可以做吧,做了之后还能撤销吗?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
我是开发票的一方 我开给对方的发票 开错了 但是一直未作废未红冲 导致我们账上跟对方账上的往来不一致
以前开出去的发票找不到第二联 不是不能红冲嘛?
您只有自己开负数发票才能红,冲 开不了负数发票红冲不了。
能提坏账嘛
收不回来钱的计提坏账可以。