你好 1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付; 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元, 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本; 借:固定资产,贷:在建工程 4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料; 借:预付账款, 贷:银行存款 5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业; 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款 借:预付账款, 贷:银行存款 6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元: 借:银行存款,贷:短期借款 7.计提本月上述借款100万元的借款利息; 借:财务费用,贷:应付利息
已经折旧完成了固定资产,但是要注销,那我这个固定资产要平嘛
以前年度的管理费用-折旧,生产成本-折旧多折旧了怎么调整
老师食用农产品是初级农产品吗
公司实缴后怎么操作才能在网上查到实缴?
货物运输发票 是否必须备注项目名称项目地点?
老师好,请问我们公司借款给另一个公司,然后收到一笔利息129元,应该怎么做分录
早上好!老师!请问应收、预收、应付、预付重分类是要怎么归集让财务报表更能体现财务数据?
北京的外商企业,要分配利润给股东,说需要在税务局做个备案,流程是什么?怎么填有吗
公司接受捐赠,需要给对方开发票吗
老师您好,我在9月份做账的时候,进项票冲红了有一张,但是之前是8月份开的进项票,我做账了,现在9月份冲红了怎么办