同学你好 委托方 借,库存商品——发出商品 贷,库存商品-在库 借,应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项 借,主营业务成本 贷,发出商品发出商品 借,销售费用 借,应交税费一应增进项 贷,应收账款 借,应收账款 贷,银行存款 受托方呢 同学你好 受托方 借,受托代销商品 贷,受托代销商品款 借,银行存款 贷,受托代销商品 贷,应交税费——应增销项 借,受托代销商品款 借,应交税费——应增进项 贷,应付账款 借,应付账款 贷,主营或其他业务收入 贷,应交税费——应增销项 借,应付账款 贷,银行存款 同学你好 受托方 借,受托代销商品 贷,受托代销商品款 借,银行存款 贷,受托代销商品 贷,应交税费——应增销项 借,受托代销商品款 借,应交税费——应增进项 贷,应付账款 借,应付账款 贷,主营或其他业务收入 贷,应交税费——应增销项 借,应付账款 贷,银行存款

老师纳税调增的会计分录该怎么写呢 小企业会计准则
老师,受托方在委托代购代销商品下面会计分录怎么写呢? 1、收到代购代销商品款 2、采购商品 3、收到代购代销商品及发票 4、销售代购代销商品及开具发票 5、收到销售代购代销商品款 6、结算费用,把差额销售款转给委托方
老师,委托方在委托代购代销商品中,是就下面两个环节吗?具体会计分录怎么写呢? 1、支付代购代销商品款 (受托方去买了商品卖出去后,收到货款,这环节和委托方没关系吧) 2、结算费用,收到受托方转回的差额款
老师用的2013小企业会计准则,收到受托代销的商品怎么写会计分录呢
受托代销商品的会计分录怎么做,要确认收入吗
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
没有受托商品这个科目怎么代替呢
同学您好,也可用库存商品下加二级受托商品