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(1)审计项目组针对田公司与其母公司存在的一笔可能存在低估的应收账款,特别设计采用列明应收账款余额的积极式询证函。根据回函不存在不符事项的结果,审计项目组得出甲公司与其母公司的该笔应收账款不存在低估错报的审计结论。(2)审计项目组针对应收账款回函率与以前年度相比异常偏高保持职业怀疑审计项目组与重要被询证者的相关人员直接沟通讨论询证事项,针对以前年度回函率非常低的3家被询证者,审计项目组前往被询证者办公地点,分别验证了其真存在。(3)审计项目组实施跟函时,由甲公司财务主管陪伴,注册会计师在整个过程中保持对询证函的控制,同时,对甲公司和被询证者之间串通舞弊的风险保持高度警惕。要求:针对上述第(1)至(4)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当,并简要说明理由。

2022-12-13 21:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-13 21:35

尊敬的学员您好!这样的题目都是有答案的吧,您是哪里有疑问,可以具体点提出来哈。 1不恰当,积极式函证不足以应对应收账款的低估风险。 2恰当。 3恰当

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尊敬的学员您好!这样的题目都是有答案的吧,您是哪里有疑问,可以具体点提出来哈。 1不恰当,积极式函证不足以应对应收账款的低估风险。 2恰当。 3恰当
2022-12-13
您好,同学,体现了审计项目组的谨慎性
2023-04-23
你好,题目是不是不完整呀?
2022-06-28
你好,题目是不是不完整呀?
2022-06-28
同学你好 你的问题是什么
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