借固定资产应交税费、应交增值税进项贷、银行存款。

老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那我怎么处理呢 现在需要把长期待摊费用的235000元转到预付账款科目吗?等发票收回再计入长期待摊费用
老师您好,我想请教一下我们公司买的酒开的是增值税专用发票5000员,老师我这怎么入账?我是直接做会计分录借:管理费用-招待费5000 贷:银行存款 5000
请教一个问题,我们公司是做农业的前期一直没有收入,做账中发生的农药化肥啥的都是做了长期待摊费用,现在这个月发生了收入,我要把长期待摊费用转成成本会计分录怎么做,有老师指导下不
老师,请问公司装修厂房的长期待摊费用还没有摊销完但是厂房要搬走了,然后这些装修物低价转让给房东,我们公司怎么做会计分录
老师您好,我公司厂房进行了改造维修,共计费用100万元,我按照5年进行摊销,请问老师,完整的会计分录是什么?因为我之前没用过管理费用—长期待摊费用这个科目,我之前摊销的金额借方是列支管理费用-修理费,贷方列支长期待摊费用,所以不知道怎么用这个科目?
单价这么大,直接做固定资产就可以。