你好; 意思房地产是 帮忙政府修建; 房地产 在找建筑公司来施工; 是吗

老师,小规模企业(不是房地产企业)建造厂房,已完工,发生以下业务,我这样做会计分录合理吗?1、给政府缴纳的城市基础设施配套费,做会计分录:借:固定资产 贷:银行存款。然后每个月摊销这个费用。2、政府又以企业发展资金的名义把配套费返还给企业了,收到这笔收入,我可以这样做分录吗:借:银行存款 贷:递延收益 根据固定资产年限每个月摊销这笔收益,借:递延收益 贷:营业外收入 。
老师,我问您一个问题。 我们企业是高新技术企业,政府财政拨款专款专用,买了一套设备,用于研究开发,作为固定资产核算。收到财政拨款、购买设备付钱、收到对方给我们开的票应分别怎么写会计分录。还有这笔财政拨款要确认收入吗?对应的支出税法规定不能在所得税前扣除,我们之后是要做纳税调增?
政府给政府成立的房开企业(具有建筑资质,属国有企业)专项应付款,然后建的是市政工程,然后这个房开企业拿钱,到在建,完工,移交政府,会计分录如何做?
政府招标(甲方),乙方中标,其中中标项目中有一部分的工程建筑服务项目,由乙方委托丙方施工建造,乙方付款给丙方,丙方给乙方开具工程建筑服务发票。1、请问乙方收到丙方的发票后怎么做账务处理?(乙方是制造业,主营业务是生产和销售农业机械产品)2、请问这个工程建筑服务乙方应该怎样给甲方开发票,应该怎么就这项服务确认收入。
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
房地产是政府投资设立的国有房开企业,同时有建筑资质,收到政府的专项应付款用于市政工程
这个房开企业具有建筑资质,自已可以施工
你好; 那房地产企业走工程施工或者合同履约成本来核算成本 ; 结转完工比例来做收入报税 和结转主营业务成本即可
这个是市政工程啊
你好; 那针对你房地产的企业来说; 你 是会收到收入的; 你发生支付的部分是成本; 你也得做账的
错了错了,你的思路错了,这个要走专项应付款
你好; 那你们这个 专项款; 意思是 政府拨付给 房地产去修建; 房地产是不会 取得收入的 ;只是 拨付的这笔钱来修建; 修建好给 政府 ??
是的,并且这个房地产是政府投资设立的
是国有企业,且有建筑资质
你好 ; 那你 房地产就做 ; 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金/银行存款/应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产/无形资产 贷:在建工程—项目 同时 借:专项应付款—项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—项目 贷:银行存款
这个百度有看到过,但是我觉得不应该通过固定资产,因为这不是房地产企业的固定资产,他只是代建,所以才来学堂里问
你好; 你们自己修建的 ;这部分虽然是专项款; 但是 你们应该是先计入固定资产; 在去转交的
有种说法是不要转固定资产的,我只是想到学堂里确认下
你好; 如果不是转固定资产; 那么政府支付的专项款就是房地产的收入 ; 房地产发生的材料人工部分就是 工程施工成本 ; 就是房地产要做收入 结转成本