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老师,公司自建厂房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的补助款,要求我公司开9个点的专票,然后施工方会开票给我们。 开票出去 借应收账款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 收到补助款 借银行存款贷应收账款 收到施工方开给我们的票 借在建工程 应交税费-进项税额 贷应付账款 是这样吗 请问 那收到施工方的票怎么结转成本啊?

2023-04-16 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-16 09:26

对的,是的,完工之后你转固定资产。

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快账用户6213 追问 2023-04-16 15:39

收到补助营业外收入,这样利润就很高,完工还要大半年,有没有什么好的办法可以做到费用里,减少利润啊!比如说可以先结转部分在建工程到固定资产吗

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齐红老师 解答 2023-04-16 15:46

那你在今年年末能完工吗?因为你这个增值税的销售额和所得税的销售额都是一致的,你可以把主营业务收入改成预收账款,然后按月确认收入。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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