同学您好,借:营业外支出,贷:银行存款
用留底税额缴纳滞纳金怎么做分录?
社保未及时缴纳,滞纳金分录怎么写?
税款缴纳滞纳金做账分录怎么写?
缴纳税收滞纳金怎么做分录
前几天补交了20,21,22年以及今年两个季度的土地使用税,还缴纳了滞纳金和罚款,以前年度和今年的分录应该怎么做,滞纳金和罚款的分录怎么写
之前已经做了财政补助收入,现在学校有个别贫困学生有几天请假,营养餐没有吃,学校买了营养品给学生,财务凭证这样做可以吗? 一、科目调整 摘要:2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:学生伙食收入/爱心营养餐补助收入 709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐餐 709.7 二、付款凭证 借:其他应付款/爱心营养餐709.7 贷:银行存款 709.7
老师,固定资产提完折旧报废了,固定资产清理科目余额转到哪个科目
怎么去下载广东省广州市公司章程呀?下载路径是什么?求详细图解
老师请问供应商给公司开一张发票,有免税也有税点的。但是开过来的是增值税专用发票。免税的做进项税额转出可以吗?因为听说免税和有税点的开在一张增值税普通发票可以的。开一张增值税专用发票是不是不可以哈
年营运成本=变动成本+固定成本-折旧,付现成本=年营运成本
判断题错在哪里?不太懂
老师你好:这个解析问什么要*1/3
你好,老师,重新建科目的话,科目都设置好了,都有上月余额,这个余额我在哪里登记呀?
老师,这个只做了免抵退备案,不退税也要做下免税备案是吗
预包装食品销售(含预包装冷藏冷冻食品);散装食品销售(含散装冷藏冷冻食品),,需要办食品许可证吗
这个需要结转成本吗
你好,不要 的,非日常活动这种情况 不要的
劳务公司对方转进来农民工工资,借银行存款,贷方怎么写
同学您好,借:银行存款, 贷:应收账款