第一个借应收账款 贷主营业务收入46800除以1.13 应交税费应交增值税销项

题】甲企业为增值税一般纳税人,2019年10月份发生如下生产经营业务:(1)为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明增值税2400元,支付运输企业(增值税小规模纳税人)不含税运输费1万元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(2)员工出差报销,支付火车票金额2000元,取得标明个人信息的铁路运输凭证。(3)对外出租自己的一项生产设备,租赁合同中约定租赁期限为5个月,2019年10月份一次性收取全部不含税租金收入18000元。(4)采取直接收款方式销售一台A型号自产机器设备,取得价税合计金额为24860元,该设备当月尚未发出。(5)将2台A型号自产机器设备投资于乙企业,取得乙企业10%的股权;另将B型号自产机器
(1)全年提供工程建筑服务取得不含增值税收入8000万元,建筑成本支出为5000万元。((2)当年出租厂房一套,租赁合同注明:租期3年,租赁期限从2020年1月1日至2022年12月31日,不含增值税租金共计90万元。该笔租金于2020年3月1日一次性支付,企业选择按年确认租金收入。(3)全年发生销售费用80万元,其中发生标书制作费支出20万元、发生办公费支出10万元、发生过路过桥费支出2万元、发生油费支出5万元、发生车险费支出3万元、发生工资支出38万元、发生社会保险费支出2万元。(4)全年发生管理费用120万元,其中发生工会经费支出10万元、发生职工福利费支出20万元、发生业
怎么写会计分录?,(13)5月12日,企业上月销售的一台C型号设备因质量问题被退回,价款100000元、增值税款13000元,对方企业已开具了红字增值税专用发票,款项已退。●(14)5月14日,为了支援西藏建设,将一台不含税市场价为250,000元的大型设备无偿捐赠给了西藏某企业,并开具了增值税专用发票。该设备成本为200000万元。●(15)5月17日,机修车间对外提供修理服务,收取修理费46800元,开具了普通发票。●(16)5月17日,对外出租自己的一套生产设备,租赁合同中约定租赁期限为3个月,一次性收取全部不含税租金收入27000元。●(17)5月18日,销售给金源机电经营部E型号设备5台,每台不含税价款32000元,并承诺如果对方在10天内付款,就给予其5%的折扣。开具了增值税专用发票,货已发出。22日,收到对方支付的款项(价税合计)171760元。(18)5月19日,进口生产用机床一台,到岸价200000元,已纳进口关税20000元,已由海关代征进口环节增值税,并已得海关进口增值税专用缴款书。将机床从海关运回,支付不含税运费4000元,取得货运企业增值税专发票
老师,怎么写会计分录?.(1)5月17日,机修车间对外提供修理服务,收取修理费46800元,开具了普通发票。.(2)5月17日,对外出租自己的一套生产设备,租赁合同中约定租赁期限为3个月,一次性收取全部不含税租金收入27000。
写出下列业务的分录:115、某企业为增值税一般纳税人,2020年至2021年发生相关经济业务如下:(1)2020年6月1日,购进一台设备并交付行政管理部门使用,取得的增值税专用发票上注明的价款为95万元,增值税税额为12.35万元,发票已通过税务机关认证,全部款项已通过银行存款支付。该设备预计使用年限为12年,预计净残值为7万元,采用直线法计提折旧。(2)2021年1月至6月,企业将该设备经营出租,每月取得不含税租金收入1万元,增值税税额为0.13万元,款项以银行存款收讫,租赁期结束仍交行政管理部门使用。(3)2021年8月,企业对该设备进行日常维修,发生不含税维修费用0.8万元。写出下列分录:(1)写出购进设备相关会计分录;(2)写出每个月计提折旧的分录;(3)写出2021年1月至6月每个月收到租金的分录;(4)写出日常维修的分录。
像全托管电商代运营店铺(含销售、退换货、收款、推广、设计、客服、数据、售后)收取服务佣金,一般开的发票开生产生活服务二级明细开经纪代理服务,还是企业管理服务还是信息技术,才合规
请问老师,本月缴纳上月的社保,那么每年6月份调整社保基数,是7月份缴纳6月份社保的时候按照新的基数缴纳吗
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您好老师,公司购买工服,员工承担一半,从工资扣,员工那部分是不是计入其他应收款就可以
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老师,单位可以找企业把电子承兑贴现了么?这种账怎么做?
您好老师:我们在销售方采购货物日期分别是5.22—5.23号。6.1—6.2号两批。销售方说他家现在没有进项,要先开61—6.2号的。我们提出先开5.22—5.23号的,但是他家说不能先开5.22—5.23号的,他家的货是从不同厂家进货,这和给我们开销售发票有关系吗?
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收到一笔别的单位暂放我单位的账款,之后还要还回去,是借银行存款贷其他应付款吗?
你好,一个施工项目设计费可以做项目成本吗
借银行存款27000, 贷预收帐款、27000/1.13 应交税费、应交增值税销项 按月确认收入,借预收账款贷主营业务收入。