同学你好,计算过程稍后上传

老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交哪些税,
12月底发8月份工资,个税什么时候申报?
外贸合同中没有列明增值税税款,印花税缴纳是按照含税价还是不含税价
老师,企业所得税报表中,实际支付给职工的应付职工薪酬,是指已经发放到职工手里的工资吗?包含奖金吗?
老师已计入成本费用的职工薪酬是指1-12月应付职工薪酬贷方数 实际支付给职工的应付职工薪酬指1-12月份借方工资数吗
老师们,想问下如果我24年把一笔付款的回单直接计入主营业务成本了,发票到了又录了一笔成本,那我今年该怎么红冲呢,是小企业会计准则公司
老师好,销售固定资产开具专票分录怎么记
课题研究费用,需要缴纳印花税吗?
刘艳红老师继续回答我的问题
甲和乙公司为同一集团的子公司,乙公司购买甲公司农商银行股权40O万元,如何做账?涉及到哪些税
好的老师
三、(1)会计利润总额:4000-2500-60-700%2B50=790(万) (2)业务招待费按发生额的60%与收入的千分之5孰低来确认扣除限额,为18万 公益性捐赠扣除为不超过利润的12%,为20万 (3)应纳所得税额:(790%2B12)*25%=200.5万 四、不妥当。从餐厅的收入中支出现金属于坐支收入,不符合会计制度的规定;支取的现金用于总经理的家庭生活开支,违反了会计法、会计制度,属于职务侵占行为; 五、应预扣个人所得税: 35000-(2500%2B2000%2B2000)-5000=23500 (23500*20%-1410)*3=9870 答题不易,同学可以给个五星好评吗
好的 谢谢老师!
不客气,同学记得给个好评
老师 你好 这部分是啥
收入乘以0.005,也就是千分之5