同学你好 你的问题是什么
老师你好,问您一下公司员工和公司签订租车协议,比如每个月支付租金1000元,那员工是不得去税务局给公司开具发票,然后员工得交增值税和附税,1000元所得还得并入工资薪金所得缴纳个人所得税?那之后在使用过程中的油费通行费是不就可以报销了?然后保险和车辆维修费不可以报销
1. 8月报税时,“本月数”那一列的“其中 应税货物销售额”那空格忘记填写。导致增值税纳税申报表的“本年累计数”依然是7月的累计数,直到9月才发现。请问能否在9月的增值税纳税申报表本月数上加上两个月的数量???? 2.电子税务局上历史查询里查不到 6月7月的资产负债表和利润表,但是当月扣税都正常的。请问这个是要怎么处理,需要去税务局吗??? 3.工会已经成立的前提下(成立资料已上交,专用银行户已开通),工会经费申报表依然显示是“工会经费筹备金”而不是“工会经费”。请问这个是为什么??
老师,请问一下,一家小规模装饰装修公司,销售五金,但是她购进时没有要发票,就没有库存商品入账,那么 1、到税务局代开销售发票后入账,直接做的借银行存款,贷主营业务收入、应交税费—销项税,这样做对的嘛? 2、现在申请了专票和普票,以后就自己开具发票,可是依然没有库存,自己开出去是必须要开明细吗,还是可以就开一个五金销售,没有库存,这样开票有没有影响? 3、这种情况,如果是专票,能开吗?
请问老师,我有ab两个单位,a是个体户一般纳税人(想注销了)以后用b(是公司一般纳税人),去年6月a把最后一点货平价出给b了b正常销售,现在税务局可能不同意,我回到21年6月更正申报,我还有留抵的进项税,留抵的税额多应该抵不完。不超10万不用缴纳水利基金,得补缴印花税,我把 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 改动一下 多缴的印花税补提一下、再缴纳,可以吗? ,
我公司正在申请注销,经查漏报19年4-6月财务报表,后去大厅补报,在大厅申报时发现利润表营业税金及附加金额小于城建税及教育附加之后,系统提示金额有误,无法保存。经查,是因为该年补缴了18年的税款,当时的补缴分录是借 未分配利润 贷 应交税费,借 应交税费 营业外支出滞纳金 贷银行存款(小规模企业账务简单,所以有未走以前年度损益调整科目),利润表计算统计了补缴部分。现在我应该怎么调整报表,不会影响后面的财报?可以直接把补缴部分从利润表里剔出来吗?请各位老师指点
经济合同印花税按什么缴纳
老师,想问问,公司很少交个税,现在想适当选一两个员工,交一点个税,比如打算发对公5300的工资给他,那我填个税综合所得是不是填5300+425.63(社保部分),实发就是5300,这样就交六元的个税,对不对?
小规模公司一季度开专票145000,已缴纳税款1450元,第二季度红冲这张发票,此季度没开其他发票,请问多缴纳税额可以抵扣后面季度税款吗?(如以后季度开票超过30w)
老师,我们是有限合伙企业,我们也是b公司的股东,那么我们在身边个人经营所得的时候有个“持有权益性投资情况”要申报吗
请问,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产季度未超过30万,还需要交税吗?如果不交税增值税申报表还需要填写吗?填写在哪里?
老师,车间用装卸货叉车费,怎么做账
老师,假没公司2013年开始正式做账,2025年1月1日重新换新账簿,启用日期是2013年1月1日,还是2025年1月1日?
酒店是小规模公司,产生增值税的情况下应该缴纳哪些附加税?
我公司是小规模纳税人,经营范围:主营业务是租赁场地,也有物业服务。现需要开水电费专用发票给租户,电费、水费全额开票还是差额开票?
老师,在咨询一下,公司买的车花了二十多万,才计提2年,车让公司股东买去了,怎么办?
我是个体工商户户,注销公司,怎么查账
有没有欠税
同学你好 是查账征收的吗
是呢,老师
同学你好 那就先税务注销然后注销工商
怎么查账,是要去税务局查吗
同学你好 为啥要查账呢
你好; 你是去工商局申请注销; 提供资料申请 -然后去税务局带着报表; 申报表 ;发票 以及税盘和空白发票去缴销 ; 查账 把应交税费缴纳足够了。 就可以 注销税务 ; 注销税务后去注销工商局和银行即可
人家这样回复啊
不然查账吗
不用查账吗
同学你好 这个意思是你们没有全部申报完吧