同学你好 你的问题是什么

老师你好,问您一下公司员工和公司签订租车协议,比如每个月支付租金1000元,那员工是不得去税务局给公司开具发票,然后员工得交增值税和附税,1000元所得还得并入工资薪金所得缴纳个人所得税?那之后在使用过程中的油费通行费是不就可以报销了?然后保险和车辆维修费不可以报销
1. 8月报税时,“本月数”那一列的“其中 应税货物销售额”那空格忘记填写。导致增值税纳税申报表的“本年累计数”依然是7月的累计数,直到9月才发现。请问能否在9月的增值税纳税申报表本月数上加上两个月的数量???? 2.电子税务局上历史查询里查不到 6月7月的资产负债表和利润表,但是当月扣税都正常的。请问这个是要怎么处理,需要去税务局吗??? 3.工会已经成立的前提下(成立资料已上交,专用银行户已开通),工会经费申报表依然显示是“工会经费筹备金”而不是“工会经费”。请问这个是为什么??
老师,请问一下,一家小规模装饰装修公司,销售五金,但是她购进时没有要发票,就没有库存商品入账,那么 1、到税务局代开销售发票后入账,直接做的借银行存款,贷主营业务收入、应交税费—销项税,这样做对的嘛? 2、现在申请了专票和普票,以后就自己开具发票,可是依然没有库存,自己开出去是必须要开明细吗,还是可以就开一个五金销售,没有库存,这样开票有没有影响? 3、这种情况,如果是专票,能开吗?
请问老师,我有ab两个单位,a是个体户一般纳税人(想注销了)以后用b(是公司一般纳税人),去年6月a把最后一点货平价出给b了b正常销售,现在税务局可能不同意,我回到21年6月更正申报,我还有留抵的进项税,留抵的税额多应该抵不完。不超10万不用缴纳水利基金,得补缴印花税,我把 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 改动一下 多缴的印花税补提一下、再缴纳,可以吗? ,
我公司正在申请注销,经查漏报19年4-6月财务报表,后去大厅补报,在大厅申报时发现利润表营业税金及附加金额小于城建税及教育附加之后,系统提示金额有误,无法保存。经查,是因为该年补缴了18年的税款,当时的补缴分录是借 未分配利润 贷 应交税费,借 应交税费 营业外支出滞纳金 贷银行存款(小规模企业账务简单,所以有未走以前年度损益调整科目),利润表计算统计了补缴部分。现在我应该怎么调整报表,不会影响后面的财报?可以直接把补缴部分从利润表里剔出来吗?请各位老师指点
购买样品,这个是直接做费用还是视同销售?
老师您好,销售合同可以挑选几个申报印花税吗?还是说每一单合同都需要申报印花税
请问材料发票有了进项,销项怎么开?要完全根据进项的数量开具吗
老师,我现在账上应交税费-印花税余额是借方,是不是就是少计提了呢
飞机票开的是普票,报9%,备注栏有乘客信息,这个可以加计抵扣吗?还是按照9%抵扣啊?还是不能抵扣啊?
老师 小规模公司买了辆电动车入了固定资产 折旧了两年 现在需要把这张发票红冲掉 我们账务该怎么处理
老师 中级考过两科,抵学分吗?继续教育学分
老师您好 2025年资产负债率怎么算?
请问,一般纳税人公司,销售废矿物油,怎么开票,开票编码选哪个,这个和发票左上角的成品油有关系吗
生产企业第一笔自营出口业务,需要在免抵退税系统申报,还是只要增值税申报
我是个体工商户户,注销公司,怎么查账
有没有欠税
同学你好 是查账征收的吗
是呢,老师
同学你好 那就先税务注销然后注销工商
怎么查账,是要去税务局查吗
同学你好 为啥要查账呢
你好; 你是去工商局申请注销; 提供资料申请 -然后去税务局带着报表; 申报表 ;发票 以及税盘和空白发票去缴销 ; 查账 把应交税费缴纳足够了。 就可以 注销税务 ; 注销税务后去注销工商局和银行即可
人家这样回复啊
不然查账吗
不用查账吗
同学你好 这个意思是你们没有全部申报完吧