借原材料1000乘以单价贷应付账款
(1)8日,从外地采购A材料16000千克,增值税专用发票上注明的材料价款为1690000元,销货方代垫运杂费2000元,材料尚未运到。根据货款,增值税以及代垫运杂费的金额签发为期三个月的商业承兑汇票一张(假定运输费按价外9%抵扣);16日,本月8日从外地购入的A材料已运到,验收时实际数量为15920千克,经查实短缺的80千克材料为定额内合理消耗。(2)18日,从本市购入B材料8080千克,增值税专用发票上注明的材料价款为646400元,企业已用银行存款支付材料价款及增值税,材料已验收入库(3)25日,企业从外地购入A材料500千克,材料已验收入库,但发票等单据尚未收到,货款未付.31日,本月25日购入并已验收入库的材料,发票仍未等到(4)31日,结转本月收入材料的成本差异并计算发出材料的成本差异率(5)本月份基本生产车间生产产品耗用A材料14000千克,一般车间耗用B材料200千克,管理部门耗用B材料800千克个根据资料写出会计分录
5.25日,从外地购人N3材料1000千克,材料已验收入库,但发票等账单尚未收到,货款未付。6.31日,本月25日购人并已验收人库的N3材料,发票等账单仍未收到.暂按计划成本人账7.31日,企业本月仓库发出原材料的计划成本为800000元,其中:生产产品耗用430000
根据购货合同规定,开出转账支票预付丙材料购货款30000元。结5.20日,收到了14日已预付货款的丙材料,并已验收入库。增值税发票注明:价款总计30000元,增值税5100元。开出转账支票5100元补付款项。所6.23日,从外地购入乙材料600千克,材料已验收入库,但发票账单等单据尚未收到,货款元未付。7.31日,某企业仍未收到23日已验收人库的外购乙材料的货款结算凭证,按该批材料的附合同价12000元暂估人账。垫运8.31日,汇总、结转发出原材料的成本。企业本月仓库发出原材料的实际成本150000元,其中:生产A产品耗用58000元,生产B产品耗用54500元,生产车间一般耗用12000元,
根据购货合同规定,开出转账支票预付丙材料购货款30000元。结5.20日,收到了14日已预付货款的丙材料,并已验收入库。增值税发票注明:价款总计30000元,增值税5100元。开出转账支票5100元补付款项。所6.23日,从外地购入乙材料600千克,材料已验收入库,但发票账单等单据尚未收到,货款元未付。7.31日,某企业仍未收到23日已验收人库的外购乙材料的货款结算凭证,按该批材料的附合同价12000元暂估人账。垫运8.31日,汇总、结转发出原材料的成本。企业本月仓库发出原材料的实际成本150000元,其中:生产A产品耗用58000元,生产B产品耗用54500元,生产车间一般耗用12000元,
从本市购入甲材料3000千克,签发转账支票一张,货税款共计58500元,其中价款50000元,增值税8500元,材料已验收入库。另以现金支付运费150元。2.7日,从外地购入乙材料200千克,收到银行转来凭证及发票运单,结算金额总计4780存元,其中价款4000元,增值税680元,运费100元。审核后予以承付,但材料尚未运到。3.11日,上述乙材料运达企业并验收入库。根据购货合同规定,开出转账支票预付丙材料购货款30000元。结5.20日,收到了14日已预付货款的丙材料,并已验收入库。增值税发票注明:价款总计30000元,增值税5100元。开出转账支票5100元补付款项。所6.23日,从外地购入乙材料600千克,材料已验收入库,但发票账单等单据尚未收到,货款元未付。7.31日,某企业仍未收到23日已验收人库的外购乙材料的货款结算凭证,按该批材料的附合同价12000元暂估人账。垫运8.31日,汇总、结转发出原材料的成本。企业本月仓库发出原材料的实际成本150000元,其中:生产A产品耗用58000元,生产B产品耗用54500元,生产车间
老师,单位有研发费用,可以不加计扣除吗?不享受这个政策可以吗?
你好,我们跟之前会计对接的时候所有的东西是对的,是6月份对接的7-8月份的账也做了也是发生额和银行存款也是对的,9月做之前也是银行余额还是对的,之后发生了银行余额不对,但发生额是对的,现在出现了银行余额不对的情况从去年开始,本来是对的才会把这个凭证打印出来了
请问小规模,9月份及7月份产生运费,10月份拿到发票,做账应该做到几月
老师,麻烦问下,第三季度利润总额16147.81(本季数)利润总额本年累计数是:10687.93元,税率是25%,应纳所得额2671.98,减免所得税额2137.59,本年实际已缴纳所得税额1861.39,请问一下,我三季度应该 交多少企业所得税
老师,小规模人力资源公司,小规模人力资源服务公司(小企业会计准则),采用差额征税-差额开票,税率是5%。收到款后代发代缴发工资社保个税,请问怎么做账务处理?
老师,房东代开房租发票52万,需要缴纳多少税费,哪些税费
老师好,小规模公司9月份的开了增值税专票10万,普票5万,普票免增值税,专票交1000税,那附加税(教育附加,地方教育附加,城建维护税是否要交)
老师,我们是一般纳税人运输公司的,上个月卖了一台车,但之前没有入账的,也找不到开票进来的记录,可以做营业外收入吗?报税就以这个数去报吗,那申报表的营业收入合计会对不上账上的收入
有两个地方改造,总价一个25万一个120万,可以做管理费用支出吗
老师,请问一下我们是销售摩托车的公司,卖车给个人的,给印花税 申报购进的不含税就行了吧。零售给个人的不需要交印花税的吧?还有就是税管员核了印花税季度申报。前面两个季度0申报,这个季度能1-9月购进的一起报不?