同学你好 这个不用分摊 直接计入费用就可以
老师好,请问我们有部分员工工资在我们这边发,社保部分是我们划到分公司,再由分公司交,这种情况社保部分是算我们的成本还是分公司的成本呢
@郭老师 想问您老师 我们公司现在主业务是人事档案寄存 我们有库房 有电子系统 现在老板让我做成本核算 我想问您 我们有几个区的人事档案都在我们公司寄存 老板还要每个区的成本核算 您说应该怎样计算呢 老师
@郭老师 我们公司是做人事档案寄存的 目前有几个区的档案都寄存在我们公司 公司领导要让成本核算 请问老师每个区的占有库房面积不同 我在算成本的时候是应该按照每个区的占有库房面积算房租的成本分摊吗 老师
@郭老师 老师 我现在要核算成本 我们是做人事档案寄存的 我们做的有几个不同区的 想把人员工资分摊成本 我们每个月的工资有一部分并不是我们公司的员工 请问老师如果分摊的话 这一部分人的工资应该分摊吗?老师
老师,您好,我们销售人员的工资特别高,这个月我把他们的工资分成了两部分,一部分工资,一部分年终奖,年终奖这部分可以直接在本月开吗?
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
老师 是不是管理和后勤的人员工资也要分摊吗
同学你好 对的 也要分摊的