你好 为什么要转的呢

详情 老师您好,我们是园林绿化工程公司,经营范围包含除劳务派遣之外的劳务,给建筑建筑公司开了200多万的劳务费发票,但是建筑公司直接把钱打给农民工,那我们劳务公司怎么做账 ,记收入的话那要结转成本吗,成本数据哪里来,
老师,您好,建筑公司,因为做了200万的劳务成本,现在能直接把其中190万转到管理费用吗?还是应该怎么做科目比较好?
您好,我们公司主营租赁勾机再转租给建筑公司,我们付租赁费(有发票才付款的)的款项是直接入主营业务成本里可以吗?还是需要通过哪个科目过度一下,再结转成本,之前我都是直接入主营业务成本了,合理吗?还有就是有时候又主营业务收入了,但是我们没有往外付成本款,暂估成本药怎么做比较合理,我直接做的借主营业务成本,贷应付账款-暂估,是不不太好,应该如何暂估
老师您好,新接手一家劳务公司,现在做一个工程预计劳务费300万,还没做到一半三月份就开了190万,请问这个成本要怎么结转?工程是从一月份开始做的。谢谢老师回复!
老师好,我公司是做代管理档案的,买的装档案的纸箱怎样做会计分录?能不能直接入主营业务成本?如果能直接入主营业务成本,主营业务成本的二级科目是什么?因为还有劳务费用的
老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗
一直没有财务负责人对公司有什么影响
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
因为劳务费用是要交税啊
你好 会计是按实际业务做账 不是因为交税就人为调整
那劳务成本是不能直接转到管理费用对吧?那要怎么转?
你好 不能 转不了的 这个成本类一级科目不交税