可以根据进度暂估成本的哈

建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认收入是4万是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了32万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
公司内账的账务处理,建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认收入是4万是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了2万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
公司内账的账务处理中,建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认收入是4万是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了2万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
公司内账的账务处理中,建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认收入是4万是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了2万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
公司内账的账务处理中,建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认收入是4万是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了2万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
工程已转固划转给学校后,产生工程设计费、监理费等。后续产生的费用如何下掌握?是否需要记入固定资产,再划转给学校?如果记入固定资产划转给学校时,两个固定资产卡片如何整合?后续费用还是费用化处理?
公司属于餐饮行业,有时需要临时买菜或者借别人的厨房给客户品尝,在菜市场买菜没法取得发票,关于这部分报销如何规范呢?
个税申报是否要跟社保时间一致
老师你好,公司有位员工要求补2016年7月至17年6月的社保,那我社保费用是要做在当年度,还是说录在26年就可以了?
公司从2025年11月份开始交保险,2025年11-12月只交了养老 工伤 失业保险,所属期2025年11月4个人的保险在2025年11月份申报交纳的,所属期2025年11月份2个人的保险和2025年12月份6个人的保险在2026年1月份交纳的,这种情况,工商年报的本年缴费基数和本年实际缴费金额是填写几个人的?欠缴金额需要填写吗?
公司找货车司机拼车送货,司机无法开发票,这种可以报销,并税前抵扣吗?
个体户,税务具体怎么处理,才可以换法人,麻烦说下具体操作流程
工商年报里面通信地址填哪里 实际的还是营业执照的
比如说我是个体工商户 比如我工商户的名称叫 晶晶商行 这种可以开公户吗 就是转账的时候是显示晶晶商行 不是个人的名字那种 然后这种开基本存款账户 (是到银行到时要现场看吗)
各位老师,大家好,个人独资老板买材料微信转账,然后发票开来了,这个发票税务局不认怎么办
就是每次收入,当月没有收回的成本票可以先暂估,后面收回发票再红冲吗
是的,可以那样操作的哈
暂估是借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 收回成本票 借 主营业务成本 负数 贷 应付账款-暂估 负数 再 借 主营业务成本 贷 银行存款嘛
是的,就是那样做的分录
比如当月没有收入,项目上的机械折旧,发的工资,还可以入主营成本吗
没有收入就计入工程施工,不结转成本
好的,公司有两种收入,主营收入租赁,其他业务收入运输,如果当月只有租赁收入,运输的车辆折旧费,还是计入工程施工吗
有收入就计入成本了呀
好的,有两种收入,我还以为要一一对应才行
不需要一一对应的哈