你好,那dei做招待费的,借销售费用,招待费贷银行存款。
老板给客户买的机票来参加我们的展会,机票费用是写到业务招待费吗
公司给客户买的飞机票,怎么入帐?票上写的名称是容客户名。
老师,给客户买的手机开的专票可以抵扣吗?
郭老师,给客户买的机票,可以入帐吗?其实是老板找的机票,作为给客户买机票,怎样入账?
请问老师,公司给客户买的手机,和给老板娘买的手机怎么入账?分别需要申报缴纳哪些税?
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
那是要40%交税?60%扣除对吗
那您看没必要入账了吧
按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣。
进去试一下,如果多抵扣不了所得税的话,你建议也不要做了。
郭老师,母公司亏损,子公司盈利交所得税,有办法调账吗?
这个没有办法的,有没有能开出发票去的,因为他两个部合并到一块儿。
噢噢,都是独立核算的,没法调账对吧?
是的,除非亏损的那个企业给他开发票,他有没有费用多的情况下,如果有的话,你可以让销售方直接开给需要发票的一个企业。
好的,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。