你好 建议开普票免税这个好不交税 差额是 5
老师周末好 ~!询问一下 小规模纳税人选择差额征税时每次在开票的时候都要选选择差额开票再进行开票系统就会认定我们是差额征税是吗 ?
小规模现在开票是选择那种征税方式?普通征税,差额征税,减按征税
小规模纳税人劳务派遣是选择全额征税还是差额征税好,一般企业选择哪种方式?
小规模选择差额征税,现在普票是免税的,那选择差额征税还有征收率,这种情况是不是一般征收好一点
保安公司选择了差额征税,是不是一年都不能变,还是我可以1月选择小规模征收率,2月份选择差额征税?
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,分录怎么做
对企业所得税有什么影响呢?企业所得税是不是还是按照一年的利润来正常计算统一税率?
。所得税是按利润和增值税没有关系。
那如果选择差额征税,是针对这个公司所有业务都必须差额征税还是根据公司业务性质差额征税和一般征收分开呢
符合差额征收的才能选择差额征收。
意思就是根据公司业务性质区份不是只要选择就针对公司多有业务对吧
简易计税是符合了才能按简易计税。不符合是不可以的。这个是有列举的。
我知道,符合才能简易,我是说是不是只针对业务性质而言,而不是说我这个公司选择了这个差额之后就不能做差额征收以外的业务,不要答非所问可以嘛
你这次描述的对,也是准确的。