你好 1.5日,从银行提取现金284905元,以备发放工资。 借:库存现金,贷:银行存款 2.5日,以现金发放工资284905元。 借:应付职工薪酬,贷:库存现金 3.10日,生产A产品领用甲材料268000元,乙材料330840元;生产B产品领用田材料268000元,乙材料248130元;行政管理部门领用乙材料16530元。 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,管理费用,贷:原材料——甲材料,原材料—乙材料 4.11日,以现金购买办公用品1700元;其中行政管理部门1400元,生产车间300元。 借;管理费用,贷:库存现金 5.12日,采购员李星出差,预借差旅费5000元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 6.15日,以银行存款支付银行汇款手续费50元。 借:财务费用,贷:银行存款 7.20日,李星出差回来,报销差旅费4426元,退向现金574元。 借;管理费用,库存现金,贷:其他应收款 8.25日,以银行存款支付本月电费共计7220元。其中生产车间电费5920元,行政管理部门电费1300元。 借:制造费用,管理费用,贷:银行存款
【学中做】蓝梦公司2022年12月份发生下列经济业务:1.5日,从银行提取现金284905元,以备发放工资。2.5日,以现金发放工资284905元。3.10日,生产A产品领用甲材料268000元,乙材料330840元;生产B产品领用田材料268000元,乙材料248130元;行政管理部门领用乙材料16530元。4.11日,以现金购买办公用品1700元;其中行政管理部门1400元,生产车间300元。5.12日,采购员李星出差,预借差旅费5000元,以现金支付。6.15日,以银行存款支付银行汇款手续费50元。7.20日,李星出差回来,报销差旅费4426元,退向现金574元。8.25日,以银行存款支付本月电费共计7220元。其中生产车间电费5920元,行政管理部门电费1300元。
【学中做】蓝梦公司2022年12月份发生下列经济业务:1.5日,从银行提取现金284905元,以备发放工资。2.5日,以现金发放工资284905元。3.10日,生产A产品领用甲材料268000元,乙材料330840元;生产B产品领用田材料268000元,乙材料248130元;行政管理部门领用乙材料16530元。4.11日,以现金购买办公用品1700元;其中行政管理部门1400元,生产车间300元。5.12日,采购员李星出差,预借差旅费5000元,以现金支付。6.15日,以银行存款支付银行汇款手续费50元。7.20日,李星出差回来,报销差旅费4426元,退向现金574元。8.25日,以银行存款支付本月电费共计7220元。其中生产车间电费5920元,行政管理部门电费1300元。做会计分录
资料:建华工厂6月发生下列经济业务: 1、1日,生产甲产品领用A材料800千克,单价50元,生产乙产品领用B材料300千克,单价20元,管理部门领用B材料50千克。生产车间领用C材料100千克,单价10元。 2、2日,用现金支付管理部门修理费120元。 3、4日,采购员赵明出差,预借差旅费600元,用现金支付。 4、5日,从银行提取现金50000元,准备发放工资。 5、5日,用现金发放职工工资50000元。 6、15日,采购员赵明出差回来,报销差旅费630元,差额补付现金。 7、25日,用银行存款支付本月水费15000元,其中生产车间9000元,管理部门6000元。 8、25日,生产乙产品领用B材料200千克,单价20元,领用D材料100千克,单价40元,生产车间领用D材料50千克,管理部门领用D材料30千克。 9、30日,用银行存款支付本月电费30000元,其中生产车间22000元,管理部门8000元。 10、30日,用银行存款支付本季短期借款利息600元。 11、30日,结算本月应付职工工资50000元,其中生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。 12、30日,按工资总额的14%提取职工福利费7000元,其中生产甲产品工人2800元,生产乙产品工人2100元,车间管理人员840元,企业管理人员1260元。 13、30日,计提本月固定资产折旧3800元,其中生产车间2300元,管理部门1500元。 14、30日,按甲产品和乙产品生产工人工资比例分配并结转本月制造费用。 15、30日,本月生产的甲产品800件,其中完工入库500件,月末在产品300件,在产品成本按单价定额成本132元计算确定,其中直接材料85元,直接人工23元,制造费用24元。生产的乙产品400件全部完工入库,计算并结转完工入库产品的生产成本。
伊利公司2022年11月发生下列经济业务,要求根据资料编制会计分录:(1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。(2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。(3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。(4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。2203043200(5)14日,以银行存款支付违约金2000元。(6)15日,采购员小华出差,预借差旅费500元,以现金支付。(7)18日,采购员小华出差回来报销差旅费300元,现金余款200元退回。(8)20日,计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资8000元,生产乙产品工人工资7000元,车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资6000元。借和贷一定要带金额!!!
伊利公司2022年11月发生下列经济业务,要求根据资料编制会计分录:(1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。(2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。(3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。(4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。2203043200(5)14日,以银行存款支付违约金2000元。(6)15日,采购员小华出差,预借差旅费500元,以现金支付。(7)18日,采购员小华出差回来报销差旅费300元,现金余款200元退回。(8)20日,计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资8000元,生产乙产品工人工资7000元,车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资6000元。一定要写借贷金额!!!
老师,自然人电子税务局和电子税局开具的中国税收居民身份证明有什么区别?
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老师其他应付款可以转为实收资本吗?实收资本多了,公司可以注销吗?
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会议费和会务费入账所需的资料是一致的吗,老师
老师好,我司是一般纳税人,早前与另一自然人股东组建一公司,认缴注资款,没有缴,公司一直亏损,现将我司的股份全转让给另一自然人股东,请问我司需要交什么税呢?
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