(49+85+50×6%)×10% 这里附加税就是出口不退,进口不征,你计算一下。

县城生产鞭炮焰火的纳税人本月缴纳增值税13万元,消费税32万元,补缴上月应纳消费税3万元,当月取得出口退还增值税9万元,获批出口免抵增值税8万元,缴纳进口关税10万元、向海关缴纳进口环节增值税22.6万元、进口消费税15万元要求:计算该纳税人本月应缴纳的维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
某烟厂位于市区,2019年8月不含增值税销售收入300万元,实际缴纳增值税6万元,缴纳消费税4万元,当月因迟交税款产生滞纳金500元;当月进口货物缴纳增值税2万元,缴纳消费税1万元,计算该企业应缴纳的城市维护建设税、教育附加费、地方教育附加
县城生产鞭炮焰火的纳税人本月缴纳增值税13万元,消费税32万元,补缴上月应纳消费税3万元,当月取得出口退还增值税9万元,获批出口免抵增值税8万元,缴纳进口关税10万元、向海关缴纳进口环节增值税22.6万元、进口消费税15万元要求:计算该纳税人本月应缴纳的维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
东港市区一企业(增值税一般纳税人)2016年8月缴纳进口关税65万元,进口环节增值税15万元,进口环节消费税26.47万元;本月实际缴纳增值税49万元,消费税85万元。在税务检查过程中,税务机关发现,该企业所属宾馆6月隐瞒饮食服务收入50万元,木月被查补相关税金。本月收到上月报关出口自产货物应退增值税35万元。该企业8月份应纳城市维护建设税和教育附加税额。
东港市区一企业(增值税一般纳税人)2016年8月缴纳进口关税65万元,进口环节增值税15万元,进口环节消费税26.47万元;本月实际缴纳增值税49万元,消费税85万元。在税务检查过程中,税务机关发现,该企业所属宾馆6月隐瞒饮食服务收入50万元,木月被查补相关税金。本月收到上月报关出口自产货物应退增值税35万元。该企业8月份应纳城市维护建设税和教育附加税额。老师直接写过程吧,我追问不了,一直是系统繁忙状态
公司员工和房东签订的租房协议,并用于办公,但经营地址与注册地址不一致,房东未开具发票,这种情况需要申报缴纳印花税? 如果注册地址是老板父母的,但租给其他公司了,这种情况需要缴纳印花税?租金是直接付给老板父母的;是不是需要看注册地址房产证上面的名字是谁呢,那我们又需要缴纳印花税?
郭老师有空接问题吗,有个问题
收到一张二手车发票,是法人将自己名下的汽车通过二手市场卖给公司了,发票是二手市场开的,怎么入帐,可以抵扣吗?
请问老师旧设备当废铁卖,做无票收入附件凭证要附上收据还是什么
老师,工商年报的时候,这个社保缴费基数是不是1~12月份的合计数,比如说养老保险,在填养老保险基数的时候,个人缴费,个人缴费和单位缴费的基数它是相同的,都是4500,那养老保险的基数不是只要4500×12就可以了?不需要把个人部分和单位部分相加吧?
请问老师,旧机器当做废铁卖了,对方不要发票怎么办不能清理固定资产也做不了账了吗?
老师您好,请问补缴25年第四季度 增值税及附加税,要计入利润分配-未分配利润吗?分录应该怎么写呢 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-城建/教育/地方教育 应交税费-未交增值税 属于负债科目,我看到以前的会计也去冲减利润分配,这个对吗?
中介要开24万佣金的6%专票,但是他们只能开3%的,需要在佣金里面扣除不够的税,帮忙算一下扣多少哈
老师,请问非独立核算都分公司要办理税务注销,情况说明怎么写
老师,我想问下,买纱布等原材料做成牛仔布,然后给人家加工费,结转成本的过程是怎么样的