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向批发公司购入农产品,收到增值税进项9%的票,加工成13%的产品销售,请问要怎么申报抵扣

2022-12-14 23:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-14 23:14

购进农产品,按照一般纳税人开具的增值税专用发票上注明的税额(9%)作为进项税额,纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,则在生产领用当期,再加计抵扣1%。既用于生产销售或委托受托加工13%税率货物又用于生产销售其他货物服务、未分别核算的,统一以增值税专用发票上注明的税额为进项税额。

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齐红老师 解答 2022-12-14 23:14

亲,按10%的税率抵扣进项税。

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购进农产品,按照一般纳税人开具的增值税专用发票上注明的税额(9%)作为进项税额,纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,则在生产领用当期,再加计抵扣1%。既用于生产销售或委托受托加工13%税率货物又用于生产销售其他货物服务、未分别核算的,统一以增值税专用发票上注明的税额为进项税额。
2022-12-14
同学你好,是可以做进项抵扣的;
2021-02-22
你好!这个你购进产品正常做原材料,抵扣进项就行 对于生产13%的产品的部分,可以加计抵扣1%
2024-09-11
你好,意思来说正常是可以抵扣9%的税率,但是如果你这个产品卖的时候税率是13%的话,就可以按照10%抵扣。
2021-10-12
你好,以票面金额*10%来算可以抵扣的税额
2022-07-14
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